學員您好!①財務會計分錄(借:銀行存款13,貸:事業收入13)。②財務會計分錄(借:零余額賬戶用款額度40,貸:應繳財政款40)。③財務會計分錄(借:預收賬款60,貸:應繳財政款60,借:應繳財政款60,貸:銀行存款60) ④財務會計分錄(借:單位管理費用15,貸:財政撥款收入15)
某省財政20*5年發生如下經濟業務:(1)收到財政專戶管理的資金收入共計290000元。其中,“非稅收入——行政事業性收費收入——教育行政事業性收費收入——高等學校學費”235000元,“非稅收入——行政事業性收費收入——衛生行政事業性收費收入——教育收費”55000元。(2)通過預算支出安排取得專用基金收入56000元,具體為糧食風險基金,相應款項仍存在國庫。要求:根據以上經濟業務,為該省財政總預算會計編制有關的會計分錄。
資料:某高校發生以下與事業收入相關的業務。 要求:編制該單位會計對下述業務進行賬務處理的會計分錄。 ①為某企業進行專業培訓,收入13萬元(含小規模納稅人增值稅3%),款項已劃入銀行賬戶。 ②開學時,收到學生繳納的學費40萬元,采用集中繳庫方式繳入財政專戶。 ③將前幾日收到的學費60萬元繳入財政專戶。 ④收到財政直接支付通知書,通過財政專戶支付學校房屋租賃費用15萬元。
資料:某高校發生以下與事業收入相關的業務。 要求:編制該單位會計對下述業務進行賬務處理的會計分錄。 ①為某企業進行專業培訓,收入13萬元(含小規模納稅人增值稅3%),款項已劃入銀行賬戶。 ②開學時,收到學生繳納的學費40萬元,采用集中繳庫方式繳入財政專戶。 ③將前幾日收到的學費60萬元繳入財政專戶。 ④收到財政直接支付通知書,通過財政專戶支付學校房屋租賃費用15萬元。
某事業單位某年5月發生經濟業務如下:1.收到“財政直接支付人賬通知書”及相關原始憑證,收到本月經費5120000元,用于支付職工薪酬。2.收到“財政授權支付額度到賬通知書”,本月取得零余額賬戶用款額度740000元。3.收到上級主管單位撥入的經費撥款50000元,存入銀行。4.開展專業業務活動取得事業收入8300000元,存人銀行。該款項應上繳財政專戶管理。5.按規定:開展專業業務活動取得事業收人60%即上繳財政專戶,40%留歸事業單位所有。應上繳的款項已經通過銀行上繳。6.收到財政部門撥入專款1000000元,用于開展技能大賽。7.開展經營活動向某企業銷售貨物一批,取得收入100000元,應交增值稅銷項稅額為16000元,款項已存入銀行。8.收到附屬獨立核算單位上繳的款項88000元,存入銀行。9.收到被投資單位分來的利潤23000元,存入銀行。10.收到債券投資的利息收人1800元,存人銀行。要求:根據上述經濟業務編制財務會計和預算會計下的相應會計分錄。
4,某省級事業單位20x9年發生如下業務,諸分別作出財務會計和預算會計相應的賬務處理。(1)某事業單位收到一筆采用財政專戶返還方式管理的事業收入400萬元,款項己存入開戶銀行。數日后,事業單位通過開戶銀行向財政專戶上繳收到的該筆事業收入。(2)次月,該事業單位收到從財政專戶返還的一部分事業收入360萬元,款項己存入開戶銀行。(3)某事業單位在開展業務活動及其輔助活動過程中通過財政投權文付方式購入一臺設各,實際支付價款為70000元。(4)收到市財政局撥入專項經費50萬元。(5)用自有資金對附屬單位撥付60萬元。(6)后勤部門計提固定資產折1日費8700元。(7)將一批桌椅報廢,原值70萬元,折1日58萬元,在消理過程中文付費用0.5萬元,清理收入1萬元,均以銀行存款收付。按照規定處理收支差額0.5萬元需要上繳財政。
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬