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附加稅申報(bào)表中留抵退稅本期扣除額是什么意思?

2022-07-02 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-02 16:52

你好,就是你的附加稅的計(jì)稅依據(jù),等于繳納的增值稅減去增量留底退稅。

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快賬用戶2319 追問 2022-07-02 17:00

那如果增量留抵稅額退了呢?

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齊紅老師 解答 2022-07-02 17:10

同樣的同樣的處理方法減掉

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你好,就是你的附加稅的計(jì)稅依據(jù),等于繳納的增值稅減去增量留底退稅。
2022-07-02
你好。就是你的附加稅繳費(fèi)依據(jù)是根據(jù)你繳納的增值稅減去增量留底退稅,按這個(gè)繳納
2022-05-18
你好,你是不是有留底退稅,然后稅務(wù)局收回去了?
2022-07-11
同學(xué)你好 這個(gè)就是預(yù)繳的附加稅
2021-11-11
一、“留抵退稅本期扣除額” 1.含義:“留抵退稅本期扣除額”是指在享受增值稅留抵退稅政策后,因后續(xù)又發(fā)生應(yīng)稅銷售行為,需要從本期應(yīng)納稅額中扣減的已退還的留抵退稅額。簡單來說,就是前期取得了留抵退稅,本期有了應(yīng)稅收入需要計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),要把之前已經(jīng)退還的那部分留抵稅額在本期應(yīng)納稅額中進(jìn)行相應(yīng)扣除的金額。 2.舉例:某企業(yè)前期有留抵稅額 100 萬元并申請辦理了留抵退稅。本期發(fā)生應(yīng)稅銷售額 500 萬元,適用稅率 13%,銷項(xiàng)稅額為 500×13% = 65 萬元,本期進(jìn)項(xiàng)稅額為 30 萬元。如果沒有“留抵退稅本期扣除額”的因素,本期應(yīng)納稅額為 65 - 30 = 35 萬元。但由于前期退了 100 萬元留抵稅,假設(shè)規(guī)定本期需從應(yīng)納稅額中扣減已退留抵稅額的 50%,即“留抵退稅本期扣除額”為 50 萬元(100×50%),那么本期實(shí)際應(yīng)納稅額為 65 - 30 - 50 = -15 萬元,即本期仍有留抵稅額 15 萬元。 二、“增值稅免抵稅額” 1.含義:“免抵稅額”是指實(shí)行“免、抵、退”稅辦法的生產(chǎn)企業(yè),出口貨物勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)后,按規(guī)定計(jì)算的應(yīng)免抵稅額。“免”是指出口貨物免征增值稅;“抵”是指出口貨物所耗用的原材料、零部件、燃料、動(dòng)力等所含應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額;“退”是指出口貨物在當(dāng)月內(nèi)應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項(xiàng)稅額大于應(yīng)納稅額時(shí),對未抵頂完的部分予以退稅。而“免抵稅額”就是“抵”和“退”之間的一個(gè)平衡數(shù)。 2.舉例:首先計(jì)算不得免征和抵扣稅額 = 200×(13% - 10%) = 6 萬元。當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 39 -(50 - 6)=-5 萬元,即期末留抵稅額為 5 萬元。免抵退稅額 = 200×10% = 20 萬元。由于期末留抵稅額 5 萬元小于免抵退稅額 20 萬元,所以應(yīng)退稅額為 5 萬元,免抵稅額 = 20 - 5 = 15 萬元。這 15 萬元就是“免抵稅額”,它反映了企業(yè)出口貨物在“抵”的環(huán)節(jié)所抵頂?shù)膬?nèi)銷貨物應(yīng)納稅額的部分,雖然這部分沒有實(shí)際繳納增值稅,但需要作為城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加的計(jì)征依據(jù)。某生產(chǎn)企業(yè)當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額 300 萬元,銷項(xiàng)稅額 39 萬元,當(dāng)月出口貨物銷售額 200 萬元,退稅率為 10%。當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額為 50 萬元。
2024-08-06
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