借,在建工程150000 貸,應付利息150000 預算會計不處理 借,應付利息150000 貸,銀行存款150000 借,事業支出150000 貸,資金結存150000
目的:練習事業單位舉借債務及利息費用的核算。 資料:某事業單位3月發生下列經濟業務。 1.3月1日,因在建工程建設需要,經批準向銀行借入款項50000元,借款期限6個月,月利率0.5%,每月月末結算并支付當月利息; 3月31日,結算并支付當月利息。 2.4月1日,因在建工程的需要,向銀行借入到期一-次性還本付息的長期借款100000元,期限18個月,月利率0.4%;4月30日,結算當月應付的該長期借款利息費用。 3.5月31日,向銀行借入的一-項短期借款到期,償還借款本金30000元、利息12000元;向銀行借入的一項到期- -次性還本付息的長期借款到期,償還借款本金800000元、利息135000元。 4.6月30日,計算本單位-項長期借款6月份的利息費用15000元,該借款原用于某基本建設項目,該項目已于上個月辦理竣工驗收并交付使用。 要求:根據以上經濟業務,編制該事業單位的會計分錄。
問答詳情目的:練習事業單位舉借債務及利息費用的核算。資料:某事業單位3月發生下列經濟業務。1.3月1日,因在建工程建設需要,經批準向銀行借入款項50000元,借款期限6個月,月利率0.5%,每月月末結算并支付當月利息;3月31日,結算并支付當月利息。2.4月1日,因在建工程的需要,向銀行借入到期一﹣次性還本付息的長期借款00000元,期限18個月,月利率0.4%;4月30日,結算當月應付的該長期借款利息費用。3.5月31日,向銀行借入的一﹣項短期借款到期,償還借款本金30000元、利息12000元;向銀行借入的一項到期﹣﹣次性還本付息的長期借款到期,償還借款本金800000元、利息135000元。4.6月30日,計算本單位﹣項長期借款6月份的利息費用15000元,該借款原用于某基本建設項目,該項目已于上個月辦理竣工驗收并交付使用。要求:根據以上經濟業務,編制該事業單位的會計分錄。
目的:練習事業單位舉借債務及利息費用的核算。資料:某事業單位3月發生下列經濟業務。1.3月1日,因在建工程建設需要,經批準向銀行借入款項50000元,借款期限6個月,月利率0.5%,每月月末結算并支付當月利息;3月31日,結算并支付當月利息。2.4月1日,因在建工程的需要,向銀行借入到期一﹣次性還本付息的長期借款00000元,期限18個月,月利率0.4%;4月30日,結算當月應付的該長期借款利息費用。3.5月31日,向銀行借入的一﹣項短期借款到期,償還借款本金30000元、利息12000元;向銀行借入的一項到期﹣﹣次性還本付息的長期借款到期,償還借款本金800000元、利息135000元。4.6月30日,計算本單位﹣項長期借款6月份的利息費用15000元,該借款原用于某基本建設項目,該項目已于上個月辦理竣工驗收并交付使用。要求:根據以上經濟業務,編制該事業單位的會計分錄。
1. 資料:某事業單位發生如下經濟業務:(1) 為開展專業業務活動,從銀行借入3個月的借款200 000元,年利率4. 86%,到期一次還本付息。(2) 歸還已到期的短期借款本金100 000元,到期一次性支付利息2 000元。(3) 為開展專業業務活動,從銀行借入2年期的借款300 000元,年利率6%,到期還本付息。(4) 計提其他(非工程)長期借款利息18 000元,長期借款為到期一次還本付息。(5) 歸還長期借款本金300 000元,利息54 000元,長期借款為到期一次還本付息。(6) 計提工程項目建設期間發生的長期借款利息150 000元,該項長期借款為分期付息、到期還本的。(7)支付本期計提的工程專項利息150 000元,款項通過銀行支付。要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
1. 資料:某事業單位發生如下經濟業務:(1) 為開展專業業務活動,從銀行借入3個月的借款200 000元,年利率4. 86%,到期一次還本付息。(2) 歸還已到期的短期借款本金100 000元,到期一次性支付利息2 000元。(3) 為開展專業業務活動,從銀行借入2年期的借款300 000元,年利率6%,到期還本付息。(4) 計提其他(非工程)長期借款利息18 000元,長期借款為到期一次還本付息。(5) 歸還長期借款本金300 000元,利息54 000元,長期借款為到期一次還本付息。(6) 計提工程項目建設期間發生的長期借款利息150 000元,該項長期借款為分期付息、到期還本的。(7)支付本期計提的工程專項利息150 000元,款項通過銀行支付。要求:根據以上經濟業務,為該事業單位編制有關的會計分錄。
個人收據 需不需要摁手印,在第三聯摁嗎
老師你好,有個問題向您請教一下,公司買了房子,這個固定資產的原值包不包含契稅和印花稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
請問老師前期是核定征收未建賬,現在改為查賬征收需要建賬,期初怎么設置目前比較明確的就是銀行余額?
老師,在給公司辦理減資的時候,應該先公示45天,在在政務操作減資流程,政務網減資通過后,還要帶相關資料去稅務機關登記,對嗎?
分公司做企業所得稅年度匯算清繳時,股東是寫總公司么,投資比例是100%?
老師股東投入資本金現金流進哪里
老師我們有一個員工要求實際到賬10000元,公司和個人社保是公司承擔1646.04元,沒有專項附加扣除,應發工資是怎么計算呢
老師,賬上一直沒有公戶的銀行流水,這會有什么風險嗎?
注冊的時候沒有出資,每次用錢從股東個人借入,現在導致其他應收款貨方差不多變成出資額,那現在怎么處理?