?你好 ;? ?你就給個(gè)人名下去 ;? 不然你公司做固定資產(chǎn);在變賣; 公司會(huì)繳納很多稅費(fèi)的? ?
老師,我們老板從去年12月開始另外注冊(cè)了一家公司,現(xiàn)在還在建廠房中,公司還沒申請(qǐng)到一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人的,幫忙建廠房的承包商第一次要結(jié)工程款的時(shí)候給我們公司開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在他們說要把這發(fā)票回收回去作廢掉,重新給我們開1個(gè)點(diǎn)的普票,這樣子應(yīng)該不妥吧?我們應(yīng)該要求對(duì)方開的就是專票才對(duì)吧?如果是普票的話對(duì)于以后我們公司廠房辦理房產(chǎn)證是不是有影響或者是直接辦不了?
你好,老師。我們公司賣房地產(chǎn)公司電梯,房地產(chǎn)公司沒有錢付款,只能用房子抵押作為設(shè)備款,但是房子沒有小平方,只有大平房的,相當(dāng)于除了抵押設(shè)備款,我們還得付額外的房款。在房子還沒到手的時(shí)候,我們直接賣給了另一個(gè)公司。房地產(chǎn)公司只能給另一個(gè)公司開房子的發(fā)票。這樣我們公司跟另一個(gè)公司只能以借款走賬(另一個(gè)公司借我公司的款,我公司直接給房地產(chǎn)打錢,到時(shí)候另一個(gè)公司直接把款還給我們公司)。這樣的操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們公司新增一個(gè)業(yè)務(wù)(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應(yīng)商買流量,然后放我們公司的App平臺(tái)去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實(shí)現(xiàn)直接開票那種,去稅務(wù)師申請(qǐng)電子發(fā)票嗎?那是不是供應(yīng)商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因?yàn)槭强蛻糍u給終端客戶的)那到時(shí)客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進(jìn)項(xiàng)的,怎么開票?)
我公司是干工程的,對(duì)方?jīng)]錢付款,給了一套房,對(duì)方要求我們掛在公司名下,但是這個(gè)房子我哦的后期肯定也是要賣出去的,這樣的話我們后入這個(gè)房子對(duì)我們什么影響,后期把這個(gè)房子賣出去的話對(duì)我們啥影響,買的時(shí)候交什么稅,賣的時(shí)候交什么稅,是一般納稅人買賣合適,還是小規(guī)模公司買賣合適
老師,我想問下就是我們是一般納稅人公司,然后做工程的,對(duì)方?jīng)]有錢支付給我們就用房子抵押給我們公司,那這個(gè)的話可以嗎?需要繳什么稅呢?
老師您好,麻煩問一下工商年報(bào)的實(shí)繳出資時(shí)間是公司章程約定的出資時(shí)間還是說2024年年報(bào)就填2024年呢
老師,新接的超市的賬需要全面盤一次庫(kù)存嗎
小規(guī)模開專票,票面顯示多少稅就交多少稅吧,
老師,員工旅游的車票,住宿票,也要交個(gè)人所得稅嗎
老師,有個(gè)員工要求老板用個(gè)人卡轉(zhuǎn)給非這個(gè)員工本人的銀行卡上,可以這樣操作嗎?有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?要我們老板直接用公戶先轉(zhuǎn)給老板自己的卡,再轉(zhuǎn)給那個(gè)人指定的卡上
一般納稅人在電子稅務(wù)局有個(gè)發(fā)票管理里面查詢的已收到的發(fā)票是不是可以打印做賬???就不需要對(duì)方發(fā)我們電子發(fā)票了
法人的債權(quán)入股,有實(shí)繳驗(yàn)資報(bào)告,別的企業(yè)欠法人錢,這個(gè)做為入股資本行嗎,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師您好 提取盈余公積是從未分配利潤(rùn)里面提取還是從凈利潤(rùn)里面提取呀?課見里面說是從未分配利潤(rùn)提取盈余公積 編的分錄偏又是:借:利潤(rùn)分配 貸:盈余公積 這里的借方又不是未分配利潤(rùn) 會(huì)解答問題的老師麻煩接一下 謝謝
老師,問一下當(dāng)月開票的不確認(rèn)收入可以嗎?分錄怎么寫
甲公司業(yè)務(wù)人員不提供業(yè)務(wù)單據(jù),財(cái)務(wù)做不能及時(shí)入賬,財(cái)務(wù)主動(dòng)要還是業(yè)務(wù)員提供什么做什么?
不行,這個(gè)的掛公司名下,是不是買的時(shí)候需要交契稅,賣的時(shí)候交增值。還有啥稅
?你好 ;? ? ? ?1. 是的。契稅和印花稅都要繳納的 2.? 那你到時(shí)銷售繳納增值稅和附加稅; 印花稅和所得稅? ??
如果說是一般納稅人的話,給我開進(jìn)項(xiàng)票,等后期我賣的時(shí)候用這個(gè)夠進(jìn)的去抵增值稅,這樣我是可以哈,
?你好1.? ?是的。? 一般納稅人的銷項(xiàng)稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣的; 是的??