你好,有這個稅種認(rèn)定符合印花稅稅目的,需要申報。
什么情況下需要申報印花稅
個體工商戶購銷合同印花稅需不需要申報繳納?
什么情況需要申報印花稅個體工商戶需要申報印花稅嗎
個體戶需要申報印花稅嗎
個體工商戶季末報稅只需要申報增值稅及附加,個人所得稅是吧?本月應(yīng)申報中沒有印花稅,需要申報印花稅嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
去哪看,比如一家公司有合同,以前一直沒報過,現(xiàn)在不知道該不該報
是只根據(jù)合同報嗎都什么合同需要申報印花稅
購銷合同、運輸合同、建筑安裝工程、技術(shù)服務(wù)、合同、加工承攬、貸款服務(wù)、保險服務(wù),這些都需要繳納。
若沒有合同,有這些業(yè)務(wù)也需要交。
這是大約所有需要繳納印花稅的類型嗎,代理記賬客戶問怎么判斷是否需要繳納印花稅
是不是還得看看電子稅務(wù)局當(dāng)時有么有核定印花稅
對的是的,對的是的是這么做的。
電子稅務(wù)局哪查核定印花稅
在稅務(wù)局直接首頁搜稅種認(rèn)定。
沒有認(rèn)定且有合同的需要交嗎
你好不需要繳納的。
這兒沒有,有購銷合同也不用報是吧,也不用再認(rèn)定吧
但是我們有一個公司稅費種認(rèn)定沒有,但是一直交印花稅唉
你好,沒有申報表你們怎么交納的?
稅費種認(rèn)定那都沒有印花稅,但是財產(chǎn)和行為稅那可以報,北京
所以如何區(qū)分公司有購銷合同不用申報印花稅這種情況
你好,那你最好問下你稅務(wù)局那邊,因為我們這邊個體戶沒有這個稅種認(rèn)定,他沒有這個申報表,申報不了,所以稅務(wù)那邊就沒給核定的,都不申報 大部分該有的都有。
現(xiàn)在不說個體工商戶,就是一般企業(yè)也沒有印花稅稅費種核定,其實是不是只有有合同就得報印花稅
沒有的不申報,我們這邊一直都是這樣的
一般人,印花稅就交好多錢
電費和房租需要申報印花稅嗎
http://app.myzaker.com/news/article.php?pk=62b40c108e9f095d5b79dfe2 七月份之后,印花稅稅率有變化 可以參考這個 小規(guī)模和小型微利企業(yè)可以減半