1、借:銀行存款 60000 貸:實收資本 60000 2、借:庫存現金 10000 貸:銀行存款 10000 3、借:在途物資 40000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5200 貸:銀行存款 45200 4、借:原材料 40000 貸:在途物資 40000 5、借:應收賬款 282500 貸:主營業務收入 250000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 32500 6、借:主營業務成本 200000 貸:庫存商品 200000 7、借:固定資產 58000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 7540 貸:銀行存款 65540 8、借:銷售費用 100000 貸:銀行存款 100000 9、借:制造費用 5000 管理費用 3000 貸:累計折舊 8000 10、借:管理費用 350 貸:庫存現金 350
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費用-辦公費 貸 其他應付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應付款-暫估 43000 貸 其他應付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態,我想修改去年財報和季報,我應該怎么做賬 借 管理費用-辦公費-43000 貸 其他應付款-暫估-43000(負數),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機工作用,是直接做辦公用品,還是福利費
個體工商戶(小規模)的個人所得稅也是每個季度申報一次嗎?然后次年3月底前做經營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點
老師,我們新租的廠房花費的裝修費用記到哪里
借管理費用貸應付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費用58萬沖了一筆費用28萬后費用30萬,發現光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財務報表費用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風險,謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理