你好,需要計算做好了發給你
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
1借銀行存款531100 貸主營業務收入222300 預計負債4700 應交稅費應交增值稅銷項稅61100
2.借應收賬款324310 貸主營業務收入204130 預計負債2870 應交稅費應交增值稅銷項稅37310
3借預收賬款89000 應收賬款453400 貸主營業務收入475200 預計負債4800 應交稅費應交增值稅銷項稅62400
4借銀行存款91530 貸主營業務收入80190 預計負債810 應交稅費應交增值稅銷項稅10530
5.借銀行存款780265 貸主營業務收入683595 預計負債6905 應交稅費應交增值稅銷項稅89765
7借應收賬款98875 貸主營業務收入86625 預計負債875 應交稅費應交增值稅銷項稅11375
7借主營業務收入2700 應交稅費應交增值稅銷項稅351 貸銀行存款3051