你好,請把題目完整發一下
老師,您好,2024年度的企業所得稅匯算清繳已申報完畢,并已繳納稅款但是稅務局又讓我補繳了去年的一整年的工會經費,請問我現在還需要調整24年度的企業所得稅表嗎?申請退稅還是說把這筆工會經費放到二五年當作25年的費用
老師,工商年報時,繳費基數和繳費金額,是合計單位承擔部分,還是把個人承擔部分也算在內呢
老師這個合同多少金額為準,我要怎么做賬?賣一臺新機,收到一臺舊機器
如果想把報表里所有者權益的數額調高,能怎么操作
老師 這張表上145075.85.28是我24年可以一次性扣除的固定資產的原值 36269.64是我24年10——12月三個月的折舊 那我現在想選擇一次性扣除 從這張表上哪里體現出來我1450785.28-36269.64是我可以加計扣除的呢
老師,職工吃飯的餐費可以入福利費嗎
請問老師小規模企業減免的增值稅金額需要做賬嗎?具體分錄是什么?
小規模建筑工程公司開票稅率是多少?
老師,500要以下一次性扣除的固定資產分錄怎么做?
基金會可以向另外的基金會捐贈嗎
5日,收到國家投入的貨幣資金150000元存入銀行。6日公司購進機器設備一臺,不需安裝即可增值稅專用發票上注明的設備價款為80000元,稅額10400元。錢款尚未支付。6日,持有的華豐公司的商業承兌匯票到期,收回款項53700元存入銀行。18日,用銀行存款支付上月采購材料尚欠大華公司的價款38000元。20日,開出增值稅專用發票出售A材料50千克,單價600元,款項收到存入銀行。21日,開出增值稅專用發票銷售給慧海公司甲產品1600件,單價300元,款項尚未收到
5借銀行存款150000 貸實收資本150000 6借固定資產80000 應交稅費應交增值稅進項稅額10400 貸應付賬款90400 借銀行存款53700 貸應收賬款53700 2022-06-30 09:21:06 已讀 7借原材料-A材料3600 -B材料11000 應交稅費應交增值稅進項稅額1690 貸銀行存款 10借制造費用1200 管理費用800 貸銀行存款2000 15借生產成本56000 制造費用8000 管理費用1800 貸應付職工薪酬82000