你好,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬也是稅金及附加的
請(qǐng)問(wèn):企業(yè)執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,印花稅記入營(yíng)業(yè)稅金及附加,如果審計(jì)報(bào)告按企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則出具報(bào)告,印花稅要改放入管理費(fèi)用嗎
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則公司,籌建期間繳納的印花稅記入到稅金及附加嗎?匯算清繳該如何操作
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,計(jì)提印花稅,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-印花稅,還是營(yíng)業(yè)稅金及附加-印花稅
老師,小規(guī)模納稅人啟用的是2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則賬套,印花稅只有管理費(fèi)用-印花稅,這樣可以 嗎?為啥 沒有營(yíng)業(yè)稅金及附加 - 印花稅這個(gè)科目 呢
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,印花稅和水利是計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加嗎
為什么個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)是月5000-20000次300-500,但是核定征收的定額鄭琴琴都是月10萬(wàn)年度120萬(wàn),到底是怎么回事,
25年以前年度損益調(diào)整做了后,導(dǎo)致25年凈利潤(rùn)不等于25年資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)期初—期末。報(bào)表就讓系統(tǒng)自動(dòng)生成,不用手動(dòng)改嗎?
個(gè)體工商戶增值稅起征點(diǎn)月5000-20000次300-500,問(wèn)題是為什么最低的定額征收都是年度120萬(wàn)免稅啊?完全不懂,
你好老師 小規(guī)模納稅人25年一季度利潤(rùn)總額是23788.64用不用交企業(yè)所得稅 所得稅是多少 怎么計(jì)算
老師,這個(gè)電子稅務(wù)局這邊這個(gè)管理員要怎么刪除掉啊?我不想把我的名字留在電子稅務(wù)局上面
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己入職的公司,前5年沒有做賬,是一家小規(guī)模,登進(jìn)電子稅務(wù)登發(fā)現(xiàn),前幾年好多季度的報(bào)表都沒填,去年填了一些也是亂填的,每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都一模一樣,去年開了200多萬(wàn)的專票,5年里公司公戶里收入和支出分別都是2000多萬(wàn),大概估了一下,贏利了140多萬(wàn),但公司5年里也沒有交一分錢的企業(yè)所得稅,老師,請(qǐng)問(wèn)這種企業(yè)我是不是該直接辭職跑了?
老師 以前暫估入庫(kù)時(shí)候單價(jià)低了 現(xiàn)在實(shí)際收到票 了 但是我的原料已經(jīng)用完了 就產(chǎn)生了結(jié)存金額 這個(gè)應(yīng)該怎么辦呀
食品生產(chǎn)企業(yè)需要計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本,需要收集哪些數(shù)據(jù)?
小規(guī)模納稅人的增值稅的未開票收入在申報(bào)表哪里填寫
老師,,如果12月份的工資申報(bào)個(gè)稅了,1月也發(fā)放了其中的一部分,但是12月份賬務(wù)里沒有計(jì)提,該怎么辦啊
好的,謝謝,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則好像一一直將印花稅記入管理費(fèi)用的
《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)第二條第(二)項(xiàng)規(guī)定,全面試行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅后,“營(yíng)業(yè)稅金及附加”科目名稱調(diào)整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅、教育費(fèi)附加及房產(chǎn)稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關(guān)稅費(fèi);利潤(rùn)表中的“營(yíng)業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)整為“稅金及附加”項(xiàng)目。