借:其他收益 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
老師,進項稅轉出,會不會涉及加計抵減?這樣的話,怎樣算出一起轉出?
請問老師,進項稅轉出分錄怎么做,另外進項稅轉出后涉及的加計抵減怎么處理?
請問下老師 留抵退稅做進項轉出后 以前相對應的加計抵減的部分轉出分錄怎么做
老師 做進項稅額轉出時候 加計抵減部分也要轉出 加計抵減部分怎們做分錄
老師,你好,加計抵減的進項稅額轉出怎么做分錄和賬務處理
老師,現在補了去年10月的收入,賬上用以前年度損益調整科目調整,更正了10月的增值稅申報表,還需要更正哪些報表?
老師,A為什么錯誤?請解答
這個股東持股100%,每月在發工資。也在交社保,可以領取失業金嗎?
稅局說公司出現疑點工廠性質沒有水電費票,要寫情況說明,工廠是和公司租的同一個場地,發票及水電費都是開給公司了,現在我應該怎么寫情況說明不會牽動其他問題?
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
老師,可否在分錄里帶個數據講解一下。比如需要轉出進項稅100元,加計抵減10元(進項稅10%)
按照對應的加計數額轉出來,比如你原來加計是100乘以10%,現在也按100乘以10%,這個數據轉出來。