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老師,進項稅轉出,會不會涉及加計抵減?這樣的話,怎樣算出一起轉出?

2021-11-30 12:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-30 12:21

好需要的,比如你這個做了進項也加計扣除了,你轉出的時候,你這個加計扣除也得減少。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 12:21

當月進項是200,進項轉出50,你的抵扣率10%,你這個月只需要計提150*10%

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快賬用戶5016 追問 2021-11-30 12:23

能舉個例子?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 12:23

當月進項是200,進項轉出50,你的抵扣率10%,你這個月只需要計提150*10%

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快賬用戶5016 追問 2021-11-30 12:24

當時沒有填寫加計抵減。

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齊紅老師 解答 2021-11-30 12:25

你好沒有就不用管了。

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快賬用戶5016 追問 2021-11-30 12:27

2020年沒有填寫加計抵減,2021年1月才填寫加計抵減

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快賬用戶5016 追問 2021-11-30 12:28

我們是酒店行業,現在要求2020年5月6月進項稅轉出。

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快賬用戶5016 追問 2021-11-30 12:29

進項稅轉出的稅費*15%,對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-30 12:32

你好 你不是沒有加計扣除 不涉及

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好需要的,比如你這個做了進項也加計扣除了,你轉出的時候,你這個加計扣除也得減少。
2021-11-30
你好,進項稅轉出和加計抵減不一樣,企業購進的貨物發生非正常損失(非經營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應通過應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)科目轉入有關科目,不予以抵扣。
2021-09-13
借:其他收益 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,同時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2022-06-28
你好,需要減去這個進項轉出計算 但是是有一個前提的,這個進項之前加計扣除了。
2023-05-11
是的,就是這樣計算的了
2024-03-20
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