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學堂老師,收到21年度的匯算清繳所得稅款,分錄如何做呢?借:銀行存款,貸,所得稅費用紅字,還是借:銀行存款,貸:應交稅費-應交企業所得稅,然后結轉以前年度損益調整呢?

2022-06-28 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-28 15:44

你好,收到21年度的匯算清繳所得稅款 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤

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你好,收到21年度的匯算清繳所得稅款 借:銀行存款,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅,貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整,貸:利潤分配—未分配利潤
2022-06-28
你好,補交的是去年的,應該用以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸應交稅費。
2021-11-09
你好 借應交稅費貸以前年度損益調整
2021-02-07
你好,同學。你做的會計分錄是對的。但以前年度損益調整,最終要結轉到未分配利潤中
2024-12-22
是的,還需要再做個分錄 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-06-11
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