你好,也就是你的主營業務收入做多了,是這個意思嗎?如果是的話,貸主營業務收入負數, 應交稅費應交增值稅銷項
您好,請問一下,去年收入沒做應交稅費,匯算清繳完了該怎么調賬,去年的分錄做的是,借:銀行存款貸:主營業務收入
收到去年匯算清繳的退的所得稅,前面會計做的是借:銀行存款,貸:營業外收入,我要怎么做調整分錄
你好,老師。我們是小規模企業。2022年4月稅局有個免稅政策。請問一下,做收入的時候分錄,借:銀行存款貸:主營業務收入。還是借:銀行存款貸:主營業務收入,貸:應交稅費-減免稅。應該做那個分錄呢?
老師問一下 我們公司去年把車賣了 去年分錄是:銀行存款 貸:營業外收入 沒做清理 今年才給二手車的發票,我覺得去年的分錄做的不對, 沖紅:銀存 貸:營業外收入借:固清 累計折舊 貸:固定資產 借:銀存 貸:固清 應交稅費(銷項)做的對嗎?
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現實啊,比如餐飲業,怎么附合同
老師,我們現在公安要查公司幾十萬服務費發票,其實是股東項目拿走了提成,是現金支付的,用另外一家公司開的服務費發票拿走的,如果說明天聯系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現代服務啊
公司要執照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅