你好 這個開具二手車銷售統一發票的同時,開具了增值稅專用發票,購買方可以憑抵扣聯抵扣進項稅額。
請問老師,公司購買個人的車輛,開二手車銷售發票是吧?公司可以抵扣增值稅嗎
公司買個人的二手車,增值稅怎么抵扣
公司從個人手中買的二手車,取得二手車銷售統一發票,可以抵扣增值稅嗎
公司購買二手車可以抵扣增值稅嗎?
請問下我買二手車,可以抵扣公司增值稅嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
個人賣車給公司,怎么開呢
這個是到稅務局開具,或者由4S店代開
個人不好開專票吧
個人是不可以開專票的,但是個體戶是可以的