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A公司銷(xiāo)售給B工廠 機(jī)器一臺(tái),已開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,貨款 100000元,增 值稅13600元。按合同規(guī)定,B工廠以期限為90天、面值為113000元商業(yè)承兌匯票支付。 【要求】 (1)編制收到票據(jù)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)編制票據(jù)到期收到存款的會(huì)計(jì)分錄。 (3)編制票據(jù)到期付款方無(wú)款支付的會(huì)計(jì)分錄。

2022-06-26 22:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-26 22:15

你好,借:應(yīng)收票據(jù)113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000 票據(jù)到期 借:銀行存款113000 貸:應(yīng)收票據(jù)113000 到期無(wú)法支付 借:應(yīng)收賬款113000 貸:應(yīng)收票據(jù)113000

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快賬用戶6932 追問(wèn) 2022-06-26 22:22

甲公司采用備抵法核算壞賬損失,并10%提壞準(zhǔn)備。203年1月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”賬戶余額為3000 000 元“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額為300000元。20x3度,公生下相關(guān)業(yè)務(wù)。 (1)銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,增值稅稅額為650 000元,貨款尚未收到。 2)因,該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。盤(pán)(3)已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存入銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存人銀行。 【要求】 000日本筑業(yè) (1)編制203年度確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄因理的 (2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)

甲公司采用備抵法核算壞賬損失,并10%提壞準(zhǔn)備。203年1月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”賬戶余額為3000 000 元“壞賬準(zhǔn)備”賬戶余額為300000元。20x3度,公生下相關(guān)業(yè)務(wù)。
(1)銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為5000000元,增值稅稅額為650 000元,貨款尚未收到。
2)因,該客戶所欠貨款10000元不能收回,確認(rèn)為壞賬損失。盤(pán)(3)已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬損失的應(yīng)收賬款8000元并存入銀行。(4)收到某客戶以前所欠的貨款4000000元并存人銀行。
【要求】	000日本筑業(yè)	
(1)編制203年度確認(rèn)壞賬損失的會(huì)計(jì)分錄因理的
(2)編制收到上年度已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬損失的應(yīng)收賬款的會(huì)計(jì)
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快賬用戶6932 追問(wèn) 2022-06-26 22:22

請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做?

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齊紅老師 解答 2022-06-26 22:25

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2022-06-26
你好,借:應(yīng)收票據(jù)113000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000 票據(jù)到期 借:銀行存款113000 貸:應(yīng)收票據(jù)113000 到期無(wú)法支付 借:應(yīng)收賬款113000 貸:應(yīng)收票據(jù)113000
2022-06-24
1,借。應(yīng)收票據(jù),113000貸。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,100000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅13000 2,借,銀行存款,113000,貸,應(yīng)收票據(jù)113000 3,借,應(yīng)收賬款113000,貸。應(yīng)收票據(jù)113000
2022-06-11
同學(xué)你好 很高興為你解答 借:應(yīng)收票據(jù)234000 貸:應(yīng)收賬款234000 借:應(yīng)收利息234000*6% 貸:投資收益/利息收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 借:應(yīng)付賬款452000 貸:應(yīng)收票據(jù)234000 銀行存款218000
2022-05-02
同學(xué)你好, 【要求1】編制“銷(xiāo)售商品取得匯票”會(huì)計(jì)分錄; 借,應(yīng)收票據(jù)234000 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)34000 【要求2】編制“期末計(jì)息”會(huì)計(jì)分錄; 借,應(yīng)收票據(jù)1040 貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用1040 【要求3】編制“票據(jù)到期兌現(xiàn)”會(huì)計(jì)分錄; 借,銀行存款236730 貸,應(yīng)收票據(jù)346730 【要求4】編制“票據(jù)背書(shū)轉(zhuǎn)讓”會(huì)計(jì)分錄; 借,原材料400000 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)52000 貸,應(yīng)收票據(jù)235040 貸,銀行存款 【要求5】編制“逾期票據(jù)”會(huì)計(jì)分錄; 借,應(yīng)收賬款236730 貸,應(yīng)收票據(jù)236730
2022-05-04
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