什么意思?你這個直接在當(dāng)期可以抵扣的進項里面金額減少填寫就行了。
老師你好,詢問個問題,我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票,我通過認證平臺后勾選認證,之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票,然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理,之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表,把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理,之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候,稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二,認證的金額和稅額是勾選認證的金額,減去進項稅轉(zhuǎn)出額,金額要比我實際的要少,如果附表二填寫,勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫,申報系統(tǒng)不給通過
老師,之前問過的退稅認證勾選確認后,發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票,在異常憑證轉(zhuǎn)出這里填寫,發(fā)現(xiàn)總表里面體現(xiàn)的是扣減留抵進項稅,而并不是減少當(dāng)月退稅進項認證,老師你知道還有其他地方可以填寫嗎
現(xiàn)在小微企業(yè)利潤季度總額35萬,應(yīng)該按5%交納企業(yè)所得稅嗎?然后我的按這個計算應(yīng)納稅額,填寫季度所得稅表,報表中提示不用繳稅,是因為去年虧損嗎? 9月做退稅進項發(fā)票勾選認證,但在這之后對方紅沖了,又重新開了發(fā)票過來,請問我之已做退稅勾選確認的怎么辦?新來的要重新認證嗎 9月份來的進項發(fā)票都做了退稅勾選確認,什么時候退稅系統(tǒng)里才有相關(guān)信息?
老師,出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,1,進貨憑證信息回退申請,進行正常的抵扣勾選!2,申報更正,選擇最近一期點更正申報(任何時間都可以改)3,增值稅減免申報表-出口免稅填去年的負數(shù)收入.4,進項稅額明細按正常的抵扣勾選數(shù),這個要在哪期里面確認勾選?(還是任何時間勾選),5,本期銷售情況明細,未開具發(fā)票里面填去年確認的收入額!
你好老師,單位去年因為異常憑證進項稅轉(zhuǎn)出補稅了,次月異常解除又把繳的稅原路退回了賬戶,但之前會計當(dāng)月稅務(wù)報表上沒有填進項稅轉(zhuǎn)出那項,只填了繳稅金額,退稅在報表也沒體現(xiàn),導(dǎo)致現(xiàn)在報表期末未交稅額一直有補稅的那個數(shù)字(負數(shù))在,而且異常發(fā)票被恢復(fù)正常后現(xiàn)在還處在未勾選抵扣狀態(tài),該如何處理?
你好,我考的是國家開房大學(xué)專科,畢業(yè)預(yù)計時間是26年1月底,6月份才能拿到畢業(yè)證,但是我想報考26年初級會計,1月報名,這個可以嗎
因為我是考的國家開放大學(xué)大專
你好,我想了解下,我的畢業(yè)證是26年1月底畢業(yè),但是畢業(yè)證六月才能拿到,26年1月可以報考初級會計嗎
老師,2024年四季度報企業(yè)所得稅報表時營業(yè)成本應(yīng)該是0,我把管理費用金額填上去了,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅年報就有提示說與四季度企業(yè)所得稅報表營業(yè)成本不一致,但是我企業(yè)所得稅報表也提交了,會有什么問題嗎?
郭老師,工商年報,股東和法人有變更,有變更股權(quán)怎么操作,是在哪個位置,如果去年沒變,今年變的,需要修改嗎
老師,一個合作社的客戶,讓從23年開始補賬,但是他23年之前的公戶都有走賬,這種情況,我該怎么入手
研發(fā)部門團建可以去研發(fā)費用嗎
老師,我是民非企業(yè),這種企業(yè)都是免稅的嗎
公司昨日開了異地預(yù)繳的專票9個點的,預(yù)繳了2個點增值稅,現(xiàn)在我算還差多少進項,我該怎么算呢?
公司用小汽車報廢,一定開票嗎?
好滴,謝謝
不客氣,祝你工作愉快