您好!權(quán)益法下,存貨評估增值,只有銷售出去的時候才要調(diào)減利潤哦,現(xiàn)在賣出去了60%,所以要調(diào)增這個60%對應(yīng)的增值部分
老師,您好!是這樣的,在用友u8系統(tǒng)里面,我固定資產(chǎn)卡片弄錯了一個折舊率,然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候,金額也是那個錯的出來了,我就根據(jù)正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產(chǎn)卡片的折舊率可以改,但是到折舊分配表的時候就進(jìn)不去了,顯示已經(jīng)做過憑證了不能改了,我該怎么辦呀?這個固定資產(chǎn)卡片里的累計折舊錯了,但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎?
老師您好,長投權(quán)益法核算,這個題固定資產(chǎn)評估增值了5000萬,這部分算出折舊要調(diào)減被投資方凈利潤。 題目是1月1日取得的長投,為什么最后講調(diào)利潤的時候,老師算了一整年的折舊啊?? 不應(yīng)該從2月份開始嗎!
老師:您 好!請問去年公司一季度收入減去費用后有一萬多的利潤,一季度交了五百多的所得稅,全年一共的利潤是十二萬左右,但是由于公司五月份的時候購進(jìn)了一臺固定資產(chǎn),年底的時候公司的會計給他采用了固定資產(chǎn)一次抵扣,導(dǎo)致賬上的利潤虧了二十多萬,(就需要退前期交了的五百多的稅)稅務(wù)局那邊打電話來喊調(diào)整一下,請問我這個是調(diào)利潤呢還是調(diào)固定資產(chǎn)的折舊啊
老師你好,想問一下,長投凈利潤的調(diào)整,在投資時點,賬面價值跟公允價值不一致的1,存貨評估增值是根據(jù)售出比例結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)減凈利潤嗎?2固定資產(chǎn)跟無形資產(chǎn)的評估增值按折舊補(bǔ)提折舊額調(diào)減凈利潤嗎?3.未實現(xiàn)內(nèi)部損益,就是將未實現(xiàn)部分的損益調(diào)減,實現(xiàn)多少再加多少回來?這么理解對嗎
老師,請問下固定資產(chǎn)出售 后,在匯算的資產(chǎn)折舊表 里資產(chǎn)原值是減去出售的固定資產(chǎn)的賬面價值,本年折舊 是本年12個月管理費用計提年舊的總額,累計折舊是上年折舊+今年折舊-出售固定資產(chǎn)時借的累計折舊,是這樣填么,如果不是應(yīng)該怎么填寫?如:固定資產(chǎn)原值100萬,上年累計折舊35萬,出售固定資產(chǎn)20萬(已累計折舊10萬),本年計提折舊10萬(含出售固定資產(chǎn)計提一個月的金額),那我在原值填80,今年折舊10,累計折舊35?
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認(rèn)為挪用。
老師,從公賬轉(zhuǎn)到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經(jīng)營無關(guān)。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
老板來了這個紅單,叫我付款,這個這報銷單還是這付款單,憑證做一筆還是些兩筆呢
請問老師,公賬的錢轉(zhuǎn)20萬老板私人卡,過段時間再還回來,是查賬征收,需要合同還有開票嗎?這筆錢消費的話有要求的范圍嗎
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),主營業(yè)務(wù)收入是配送收入,主營業(yè)務(wù)成本是配送成本。報給老板的內(nèi)賬的收入,為什么是含稅的?就是,老板如果想知道公司的營業(yè)利潤和凈利潤,比如凈利潤的話,我這邊是從內(nèi)賬取數(shù)含稅的配送收入減去配送成本再減去期間費用再減去稅金及附加,加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出得出來凈利潤的數(shù)據(jù),報給老板?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現(xiàn)在入職的公司也在申報個稅,導(dǎo)致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發(fā)票,注銷時要補(bǔ)齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業(yè)會計準(zhǔn)則下做的賬以前年度發(fā)的費用不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎,而是直接計入當(dāng)期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
這個不是屬于內(nèi)部交易的那個嗎?1500-100+60
您好!這個是評估增值,不是內(nèi)部交易哦