你好,附表四里面有一個(gè)一般項(xiàng)目加計(jì)扣除,填寫(xiě)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額,然后在主表19行自動(dòng)取數(shù)。
請(qǐng)問(wèn)幫對(duì)方申報(bào)增值稅賬是別人做的,對(duì)方公司適用加計(jì)抵減政策的我需要知道哪些信息才能填寫(xiě)加計(jì)抵減的金額
老師,加計(jì)抵減在窗口更改好了數(shù)據(jù)(1-7月的),那我這次申報(bào)的時(shí)候是不是需要在表四的本期發(fā)生額加計(jì)抵減額上填寫(xiě)1-8月的抵減數(shù)據(jù)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)加計(jì)抵減的增值稅申報(bào)填寫(xiě)的時(shí)候需要再哪些地方錄入數(shù)據(jù)啊
老師您好,我想問(wèn)下填寫(xiě)增值稅報(bào)表的時(shí)候加計(jì)抵減怎么填寫(xiě)呢
老師,麻煩您我問(wèn)一下,餐飲業(yè)的加計(jì)抵減,需要在增值稅報(bào)表哪些表中填寫(xiě)
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢(xún),沒(méi)有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
其他表格都沒(méi)有變動(dòng),就附表四里面填寫(xiě)一下 ,主表也不用填對(duì)吧
對(duì)的是的,是這么做的。
老師請(qǐng)問(wèn)如果本期沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),是不是留底也可以乘以10%
當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)乘以10%,然后你填寫(xiě)附表四的發(fā)生額,不要填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額,主表也不需要體現(xiàn)。
需要交稅,主表不能體現(xiàn)的。
進(jìn)項(xiàng)稅比較多 當(dāng)期不抵減的話(huà) 這部分會(huì)加到留底里面嗎
不會(huì)的,不允許劉迪。
老師你看,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)要是加計(jì)抵減了,是不是這樣填呢,留底也加上這個(gè)
這個(gè)實(shí)際抵扣金額不要填寫(xiě)。
奧 是不是只有再銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候才可以抵扣呢
是的是的對(duì)的似的。
那我是不是要是當(dāng)月不開(kāi)票每個(gè)月只需要再附表四累計(jì)計(jì)算就行了 后期一次性扣除
是的是的,是這么做的。
謝謝您郭老師,這個(gè)最后就是留底是首先考慮用完了才可以用附表四的扣除。若有留底這個(gè)不能先扣這個(gè)再用留底對(duì)吧
是的是的,是這個(gè)意思的。
謝謝您哦
不要客氣,工作順利