你好,你已經填寫了,不需要再填寫一到七月份,只需要填寫八月的就可以了。
您好,老師。這個加計抵減本期發生額塡不上數字 我們是2019.12月成立的。那12月份的進項稅可以在本期申報中用加計抵減嗎
老師,1月份的增值稅我已經申報并繳納稅款了,但是我今天剛申請了加計抵減,那這個月的加計抵減額放到下個月抵減的話,是怎么申報?直接在附表四一般項目加計抵減那里填報嗎?需要寫備注嗎
老師,加計抵減在窗口更改好了數據(1-7月的),那我這次申報的時候是不是需要在表四的本期發生額加計抵減額上填寫1-8月的抵減數據
老師,增值稅加計抵減10%,是不是在附四表里的一般項目加計抵減里填寫?我們1-4月份沒有享受這個政策,稅局老師讓我把1-5月份的進項乘以10%,全都放在5月申報,這樣的話,我怎么填寫呢?上面有期初,本期發生,本期調減,本期可抵減,本期實際抵減,5月的進項大于銷項,不需繳稅?
老師,我們現在確定享受5%的加計扣除,之前報稅都沒填寫,想要7月份申報的時候填寫這個加計說明,請問7月申報時,我加計抵減填的數據,可以將之前1-5的數據加起來一起填在6月里面嗎,還是只能填6月進項加計抵減的數據
老師您好,比如公司是2014年開的,到哪年要完成實繳怎么算的?
老師,問個問題公司之前是小規模,現在4月升一般納稅人,當月生效,4月開進來的車輛發票可以抵扣嗎
老師您好,新公司五年內完成實繳,意思就是注冊資本與實收資本金額是要一樣的嗎
老師請問一下,多支付的員工的差旅費,后面員工退回來了,是不是借銀行存款160,貸管理費:-160負數紅沖
老師你好,我們一年開票才350萬,為啥成一般納稅人了
公司買房和車需要繳納印花稅嗎
員工給公司多開的餐飲票,因為不符合要求沒有入賬,稅務要求對此澄清,如何回復
老師您好,前幾天工商年報明明把公司注冊資本與實收資本都改成十五萬并公示了,怎么剛剛天眼查怎么還是顯示注冊資本五十萬實收資本沒錢?
老師麻煩問一下什么時候才會做計提稅金,稅金及附加
匯算清繳,交通費,律師費,填哪里?管理費用科目累計折舊,福利費,在期間費用表哪行填寫?
錢已經交上去了,如果不這樣填的話不是相當于多交了嗎?
你好 至少填寫了,還是多填寫了。
你是少填寫了還是多填寫了?
1-7月的加計抵減是8月初在窗口更正的,比如說我一月份需要交的稅100元,抵減了10元,變成了90,那我2月份申報的時候就已經交了100啊?現在只是數據更正了,錢沒有退回
錢沒有退回來,可以等著稅務局給你退,如果你已經更正了,你在這個月再填寫上不就扣了兩次嗎?你抵扣了兩次?
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。