同學你好 這個可以紅沖
尊敬的老師,您好!我公司是小規模納稅人,我公司在今年7月27日開具了增值稅電子普通發票61000元,由于跨月,現在8月份,各種原因對方暫時不需要我公司所開具的此張發票,我公司需開對應的紅字發票,所開出的紅字發票,可以理解為相當于把之前的正數發票作廢理解嗎?
老師,你好!我現在所在的公司是一般納稅人,這兩個月開始因為規??s小,所以有很多設施設備用不上了,全部打包一共5萬元賣給了另外一家小規模納稅人的公司,對方公司昨天從公賬戶轉了5萬元到我公司公賬戶,這樣子走賬沒問題吧?我公司需要給對方公司開發票嗎?這筆款該怎么做賬,應該做什么科目呢?
您好老師,我公司是環評技術服務小規模納稅人,1月給對方公司開具電子發票并交付對方,對方公司到現在都沒有付款而且該項目因客觀原因沒有實施不做了,我公司可以單方面沖紅張發票嗎?
老師:6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發票申請對吧,那我這張發票聯和抵扣聯都要退還給對方了?那我在6月已做了應付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應付賬款沖掉了對嗎?
老師好,9月開的房租發票給對方,10月紅沖了,結果出納10月給對方開了其他發票,對方付款備注還是寫的房租,公司是小規模納稅人服務行業的,紅沖了之后增值稅是負數了,1月申報的時候肯定出問題,因為9月的這筆房租增值稅已經交了,現在公司應該怎么處理,賬怎么做
老師,現金折扣影響企業所得稅嗎?
區分固定性經營成本和固定性資本成本,老師什么區別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發,企業所得稅納稅調增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發現前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?