你好;? ? ? 需要的; 按照年報數據寫即可? ?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
哦,因為有的說,有進出口業務數據就填,沒有就填0,所以不確定要不要按報表數據填,報表數據就是正常國內業務的數據,不涉及出口的。進出口是0的。
你好;? ? 你看 填寫數據欄次哈 ;? 寫的是什么 ; 比如是出口方面的數據; 你確實沒有發生的寫0哈 ;? ?不是說 你全部都按年報稅務系統的里面數據報; 一定看清楚 問的是什么數據哈? ?
沒有寫啊 就是點開海關管理企業年報 里面有個經營補充信息 填存貨 流動資產 負責 所有者權益數據
?你好 ;? ? ? ? ?里面的數據? ? ? 如果是關于進出口? ?; 就寫0? ? ?
我不確定啊 這個進出口跟國內業務都做一本賬的,我覺得海關年報要按國內業務的財務報表數據填寫吧 我也不知道這個表按正常的財務報表數據填 還是說海關的單獨一本賬 然后報這個數據的
?你好 ;你要 去踢數據出來報 ; 如果你 只有國內業務; 那么你 進出口海關里面的信息寫0? ?; 數據按0 來寫 ; 不會單獨做 帳的? ; 只是會按業務內容 做二級科目 區分而已;? ?