你好,自己種植的,然后銷售,不需要繳納稅款的 有一個(gè)印花稅
請問一下 我司是商業(yè)零售類小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在從一般納稅人農(nóng)業(yè)公司收購初級農(nóng)產(chǎn)品(對方公司也是收購的,沒有自產(chǎn)自銷,做蔬菜流通環(huán)節(jié)免征增值稅),對方開普票給我們,我們再銷售給其他公司,那么我們開具的發(fā)票應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)?對方能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師我是農(nóng)副產(chǎn)品種植銷售小規(guī)模農(nóng)民專業(yè)合作社,銷售了一批產(chǎn)品,對方需要開發(fā)票 說讓給他單獨(dú)核算一下稅,我應(yīng)該怎么報(bào)給對方這個(gè)稅
老師你好,我是一家專業(yè)合作社,目前是小規(guī)模,我們合作社主要是自產(chǎn)自銷竹子,現(xiàn)在竹子成品了,我們銷售的紙廠,請問一下我做賬的話,我開票給紙廠,我的成本票是什么呢?我應(yīng)該怎么做賬呢?因?yàn)槲覀冝r(nóng)戶自己生產(chǎn)的,農(nóng)戶又沒有發(fā)票
老師,對方單位給我們開具了農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候要選擇一個(gè)是否屬于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,是合作社開給我們的票,我分不清是否是自產(chǎn)
老師,我是小微企業(yè)(農(nóng)民專業(yè)合作社)現(xiàn)在要銷售20萬核桃果,需要開給對方一張?jiān)鲋刀悓F?,老板讓核算一下這筆業(yè)務(wù)一共需要上交稅務(wù)多少稅款,請問老師要上哪些稅,要上多少。
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
單位有預(yù)扣個(gè)稅,年度匯繳還需交不足400 可以不申報(bào)嗎?如何操作?
單位租員工的車能補(bǔ)去年的發(fā)票嗎
發(fā)敵放工資忘扣個(gè)稅,但個(gè)稅已繳繳納,分乛錄L怎么寫
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.要全過程
以前年度固定資產(chǎn)入成原材料了,今年該如何做分錄
商業(yè)公司通過外購方式取得車位,再將該車位出售給個(gè)人,需要繳納土地增值稅嗎
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每兩年消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(1)編制20x4年﹣2x25年1月1日、12月31日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
一、專業(yè)部分:1.小規(guī)模企業(yè)企業(yè)在發(fā)生以下事項(xiàng)時(shí),會(huì)計(jì)分錄如何做?請寫出計(jì)算過程。1.A企業(yè)于本月從B廠采購一批機(jī)械設(shè)備,采購價(jià)格為100000元(不含稅)。貨款未付。產(chǎn)品已入庫。2.A企業(yè)以銀行存款支付前欠貨款。3.月末,A企業(yè)將倉庫內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了M貿(mào)易公司。銷售價(jià)格為133400元(含稅價(jià)格),貨款以銀行存款收取。4.A企業(yè)(本月)需要繳納什么稅?分別是多少?5.請進(jìn)行A企業(yè)本月成本的結(jié)轉(zhuǎn)。
公司23萬車,賣給個(gè)人開了2千的發(fā)票,銀行收款2千,怎么做會(huì)計(jì)分錄
有自種有收購,
自己種植的繳納印花稅, 如果是外購銷售出去的一般納稅人,9% 小規(guī)模的專票,3% 普通發(fā)票免稅 企業(yè)所得稅根據(jù)利潤利潤,100萬以內(nèi)的稅率2.5%,利潤100萬到300萬之間的稅率5%。
印花稅還是正常繳納的。
城建附加這些上嗎
你好,附加稅需要繳納的附加稅,如果是小型微利企業(yè)或者是小規(guī)模6%
老師不理解,我知道的理論上是,外購一般納稅人13%,小規(guī)模專票3%,普票超過免稅額度(月度15萬,季度45萬)3%,和你說的這個(gè)不太一樣呀
你們這個(gè)是初級農(nóng)產(chǎn)品,稅率是9%的。
小規(guī)模四月份之后有一個(gè)免稅的政策,你不知道嗎
財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2022年第15號 全文有效 成文日期:2022-3-24 打印本頁 字體: 【大】 【中】 【小】 為進(jìn)一步支持小微企業(yè)發(fā)展,現(xiàn)將有關(guān)增值稅政策公告如下: 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,免征增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,暫停預(yù)繳增值稅。 《財(cái)政部?稅務(wù)總局關(guān)于延續(xù)實(shí)施應(yīng)對疫情部分稅費(fèi)優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部?稅務(wù)總局公告2021年第7號)第一條規(guī)定的稅收優(yōu)惠政策,執(zhí)行期限延長至2022年3月31日。 特此公告。
老師就是說要給對方核算上3%+2.5%+6%=11.5%的稅額是嗎
單位沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?而且你的這個(gè)附加稅也不對,附加稅不是根據(jù)銷售額的,它是根據(jù)增值稅的。
都是小規(guī)模,不抵扣進(jìn)項(xiàng)的吧,那么老師,我應(yīng)該收取多少,而且免稅只是一個(gè)暫時(shí)性的政策呀
我是說你的2.5%,你們?nèi)~繳納嗎?你沒有進(jìn)項(xiàng)嗎?如果有進(jìn)項(xiàng)的話,你的稅負(fù)在1%左右,也就是最多收4.5%。
如果開專票3%的情況下,如果開普通發(fā)票,你就免稅收1.5%就可以了。
政策是暫時(shí)的,但是你什么時(shí)間看什么時(shí)間的 就是你明年再有其他的政策的時(shí)候,按照明年的來算法,不是你今年算好了一輩子都可以用這個(gè)稅點(diǎn)
老師我們自己是小規(guī)模,怎么理解這個(gè)進(jìn)項(xiàng),我只知道小規(guī)模不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣
進(jìn)項(xiàng)就是你的成本發(fā)票,你企業(yè)所得稅查賬征稅的根據(jù)利潤來繳納。
收到的成本發(fā)票可以抵扣你的企業(yè)所得稅。
老師所說的成本發(fā)票是不是指的是我們開給農(nóng)戶的收購發(fā)票和收購時(shí)對方開給的發(fā)票這些
對的是的,屬于這些的。
老師現(xiàn)在我還不知道我們要上多少企業(yè)所得稅,熟人貨已經(jīng)提走了,是樣品,當(dāng)時(shí)沒講價(jià)格,現(xiàn)在就是對方讓給報(bào)一個(gè)含稅單價(jià)和一個(gè)不含稅單價(jià),對方開的話開普票
那你的收入是多少?成本又是多少?
老師就是現(xiàn)在沒付款,連單價(jià)都還沒有談,讓我根據(jù)樣品報(bào)個(gè)價(jià),他付款,哪來收入,我的意思是這個(gè)情況下我怎么報(bào)這個(gè)含稅單價(jià)和不含稅單價(jià)
那你根據(jù)什么來報(bào)價(jià)的,你最起碼你得知道這個(gè)成本是多少。