你好同學,自產自銷的,咱這種是免稅的,也就是說直接開免稅的發票就行了,不用涉及到成本的,沒有成本也是免費的。
老師好,請問我們是新成立的商貿企業,廠家給我們一批贈品,沒有發票,我們要怎么入賬?現在贈品正常銷售給客戶,客戶索要發票,我們應該怎么合理開票呢?沒有入庫發票可以正常開銷售發票嗎?請問具體應該怎么操作呢?麻煩老師詳細解答下。
老師您好,我是一個苗木專業合作社的法人,現在合作社銷售了一批苗木出去,也給對方公司開具了300萬元的發票(自產自銷免稅),現在300萬貨款已到合作社對公賬,我準備付給下面農戶,農戶們只有個人賬戶,每一筆金額都還是比較大,但不知道怎么公轉私才合法,請指教,謝謝
老師,你好!請問一下:我們公司是租賃大棚種植農產品,自產自銷農產品,2021年11月開始投入運營,截止到現在剛把種子種進去,前期的一些人工成本我都入了生產成本了,但是現在人家不給我們租了,就是不能干了,這個公司可能要注銷,那我的這些生產成本要怎么處理呢?直接生產成本轉為管理費用可以嗎?怎么做分錄?
老師你好,我是一家專業合作社,自產自銷竹子,現在是小規模,假如我開上500萬以上,就成為一般納稅人了,那樣稅率有變動嗎?還有因為拉動不方便,我們將竹子切成一小塊一小塊的方便運輸,昨晚上我問了里面的老師,他說屬于是初級加工,那升為一般納稅人之后這種開票稅率又是多少呢?我們提供的都是普票
老師你好,我是一家專業合作社,目前是小規模,我們合作社主要是自產自銷竹子,現在竹子成品了,我們銷售的紙廠,請問一下我做賬的話,我開票給紙廠,我的成本票是什么呢?我應該怎么做賬呢?因為我們農戶自己生產的,農戶又沒有發票
老師,您好,我們企業是軟件企業,后續準備申請高新,但目前是用的小企業會計準則,所以報表上不顯示單獨的一行研發費用,它是歸屬在管理費用下的研究費用,還有一種情況是有一項研發成本,自動結轉到營業成本中去了,請問下,我們在申報去年的財務報表年報的時候是否需要手動區分出來這部分,劃分到管理費用下的研發費用呢?申報企業所得稅匯算清繳是否需要與財務報表年報的數據保持一致性?
你好老師,請問下,與供應商簽訂設計制作產品的合同,總金額1萬,已支付了3000,剩余的7000未付,一般產品設計且生產好后,要先付款才能發貨,這種情況下,是按合同金額的未付款入應付賬款嗎?
請問,生產經理的工資薪金入什么費用?
固定資產清理要沖什么科目,累計折舊嗎
老師:我們去年開出的發票,錢還沒收回,現在需要沖紅,沖紅后怎么做賬?
老師我賣家100進價90差價10元我想求利潤比是10除以100嗎?
觀點1: 暫估一般指商品,預提一般指費用。一般都是針對已發生但還沒有收到發票的情況。比如,銷售的商品,但是還未收到入庫的發票。這時需要暫估商品入庫。這個月發生的大額電費,月末還未收到發票這時就需要計提。 觀點2: 暫估,業務已實際發生(如貨物已驗收入庫、服務已提供),但發票未及時取得,根據合同、驗收單等憑證合理估計入賬。 ? 預提費用尚未實際發生,僅基于預測或估算(如預估未來利息、租金等)提前計提。 ? 老師 您好~有看到過以上兩種觀點,實際工作中一般哪種是對的?如針對企業已發生的費用,業務真實,但未收票,應該選擇哪種?
公司交的社保的人員不是公司員工但是社保費用公司全額承擔,這個應該怎么處理,如果按照工資計提的話怎么計提,社保怎么計提
小規模公司開了一個點的專票出去,增值稅要交多少,怎么算
.11月末,企業實收資本總賬貸方余額24000000元,本年利潤總賬貸方余額8000000元,利潤分配—未分配利潤明細賬貸方余額2460000元,利潤分配——提取法定盈余公積明細賬貸方余額600000元,利潤分配—提取任意盈余公積明細賬貸方余額250000元。11月末資產負債表中未分配利潤項目應該填列?
那我這個賬怎么建呢
你好同學,咱正常做賬,借銀行存款貸主營業務收入,然后呢,如果說有發生的一些支出,跟這個收入有關系的,可以借主營業務成本貸銀行存款,咱支付的款項的話,如果是成本票的話,也是可以借主營業務成本貸銀行存款的。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心,