對的是的,用預付賬款或者是其他。
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
用預付賬款或者是其他應收款
為什么是其他應收款啊,不太明白 比如,付了3個月的房租12000,涉及到的分錄應該是什么呢
你好,費用類對應的你提前支付的不就是其他應收款嗎?借其他應收款貸,銀行存款按月分攤,借管理費用貸其他應收款。
沒明白啊老師
你好,其他應收款這個是別人欠你的錢,這個理解嗎?
預付賬款也是別人欠你的錢,這個理解嗎?
嗯嗯 這個明白的老師
那你提前支付給了人家錢,人家欠了你的錢,借其他應收款貸銀行存款,這個是正確的。
預付賬款,他一般都是合算你單位的主營業務的,比如你購買貨物的。
嗯嗯 這個明白了
niq好,那還有哪里不明白的?
就是我發現我們公司用的是待攤費用,比如這個月季付了房租12000元,然后會計做的分錄是:借:待攤費用,貸銀行存款,然后當月末的時候再做一筆攤銷費用:借管理費用4000,貸銀行存款4000 這樣做對嗎老師
撤銷的分錄不對,應該是借管理費用貸待攤費用。
1.如果攤銷的分錄改成借管理費用,貸待攤費用就可以了是嗎? 2.但是待攤費用取消了也可以用嗎? 3,其實這個待攤費用就相當于預付賬款是吧?
第一個對的,第二個你把它改成其他應收款不可以嗎?待攤費用用其他應收款來代替。
嗯嗯 我知道,但是我們會計還是用的待攤費用,說報表上也是這個科目,要不然麻煩,可能需要改報表吧 既然取消了這個科目我們還用,是不是不合會計法呀
好對的似的,不符合準則要求。
老師,我感覺自己小企業會計準則和企業會計準則分不清,您能給我一下這兩個準則的文檔嗎
你好,我這里沒有文檔的