你好,是的,是這樣的? 季度所得稅 應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額
季度預繳的企業所得稅,在下一季度繳納所得稅或匯算清繳繳納所得稅的時候,是不是可以扣除?(例如第一季度繳納了10萬元企業所得稅,第二季度季度算出來應納稅額是30萬,那第二季度實際繳納所得稅就是20萬?)@郭老師
本年第二季度的所得稅,是不是根據本年利潤算出所得稅后,會扣除第一季度已經繳納的,然后才是第二季度要繳納的
季度預繳所得稅根據本年利潤還是第二季度利潤
第二季度報企稅時,是不是第二季度利潤需要加上第一季度繳納的企稅金額,才是第二季度的企業所得稅的計稅依據?
第二季度報企稅時,是不是第二季度利潤需要加上第一季度繳納的企稅金額,才是第二季度的企業所得稅的計稅依據?
我公司名下無車,業務員跑業務私車公用報銷加油費,代理記賬會計計入“管理費用—車輛使用費”,可以嗎?
老師,工業企業,廠房已經建好但是沒有辦理竣工決算,我們已經在廠房正常辦公半年多了,目前發生一筆10萬塊錢的園林綠化(冬青苗等),這個費用應該計入什么費用?
2024年固定資產清理了一部分,(清理完的這部分固定資產累計折舊的余額是0)導致在報匯算清繳的時候,本年折舊這一欄的金額大于累計折舊這一欄的金額,報不過去怎么辦?
老師您好,參加展會的費用,是借:銷售費用-推廣費,貸:銀行存款嗎
老師,我分公司年報有退稅,我能不能將24年的企業所得稅,財務報表重新申報,重新繳納所得稅,因24年4季度有虧損。謝謝
老師,25年變地址了,做24年工商年檢是還寫以前的地址還是新地址
老師好,農牧業公司,長期頻繁用零散工支付大批量勞務費,農民工不配合開勞務發票,該怎么辦最合適,
全年12月公司買的固定資產,可以不入賬嗎
項目上勞務人員工資計提和發放會計分錄
老師,請教下就是我們是商鋪,租客交每個月的店面租金,我們應該開什么發票,稅點是多少啊
現在還是100萬以下0.025,100到300是0.1么,分段納稅?
你好,符合小型微利企業條件 應納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應納稅所得額在100萬到300萬之間是5%
那去年 100到300是10%么
你好,去年是這樣的
從什么時候變成5%的,有說到什么時候么
你好,今年開始變的啊?