同學你好 借,生產成本80*12000*(1加13%) 借,管理費用20*12000*(1加13%) 貸,應付職工薪酬100*12000*(1加13%) 2 借,應付職工薪酬100*12000*(1加13%) 貸,主營業(yè)務收入100*12000 貸,應交稅費一應增一銷項100*12000*13% 3 借,主營業(yè)務成本100*10000 貸,庫存商品100*10000
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工200名,其中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2017年12月,甲公司以其生產的每臺成本為900元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖器市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。甲公司應編制如下會計分錄:
【案例解析2】甲公司是一家生產筆記本電腦的企業(yè),共有職工2000名。2×14年1月15日,甲公司決定以其生產的筆記本電腦作為節(jié)日福利發(fā)放給公司每名職工。每臺筆記本電腦的售價為140萬元,成本為1萬元甲公司適口用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票。假定2000名職工中1700名為直接參加生產的職工,300名為總部管理人員。假定甲公司于當日將筆記本電腦發(fā)放給各職工。根據上述資料,計算甲公司筆記本電腦的售價總額及其增值稅銷項稅額
甲公司為家電生產企業(yè),共有職工100名,其中70名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。2021年12月,甲公司以其生產的每臺成本為800元的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號的電暖氣市場售價為每臺1000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%。要求:請編制甲公司實際發(fā)放福利時的相關會計分錄。
甲公司為一家生產筆記本電腦的企業(yè),共有職工100名,2015年2月公司一起生產的成本為我10000元的高級筆記本電腦作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工,該型號筆記本電腦的售價為12000元,甲公司適用的增值稅稅率為13%,你開劇了增值稅專用發(fā)票嘉定100名職工中,80名為直接參加生產的職工,20名為總部管理人員要求計算計入生產成本和管理費用的金額,并編制與該業(yè)務有關的會計分錄,第七
4、甲公司共有職工200名,2020年2月,公司以其生產的成本為1萬元的高級筆記本電腦和外購的每部不含稅價格為0.2萬元的手機作為春節(jié)福利發(fā)放給公司每名職工。該型號筆記本電腦的售價為每臺1.4萬元,甲公司適用的增值稅稅率為13%,已開具了增值稅專用發(fā)票;甲公司以銀行存款支付了購買手機的價款和增值稅進項稅額,已取得增值稅專用發(fā)票,適用的增值稅稅率為13%。假定200名職工中170名為直接參加生產的職工,30名為總部管理人員。試編制相關的會計分錄。
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規(guī)定5年內要實繳到位,現在企業(yè)年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
建筑企業(yè)收到工程類進項發(fā)票,先入工程施工,后面用工程結算過度一下,在結轉成本對嗎?
小微企業(yè)季度所得稅交的是5%,為什么年度匯算清繳的時候是10%?
投資基金公司,投資回報過高,如何籌劃?
老師,個體工商戶需要繳納印花稅嗎
商貿一般納稅人,購進苗木,再賣出時,開票增值稅稅率是多少?
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎