同學(xué)你好 這個(gè)是委托加工嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司從供應(yīng)商那購(gòu)入原材料A,供應(yīng)商給我們開(kāi)了13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票,然后我們委托甲公司代加工,把原材料A變成產(chǎn)品B,我們付甲公司加工費(fèi),我們?nèi)绾潍@得B產(chǎn)品的發(fā)票,A的進(jìn)項(xiàng)票在我們公司怎么處理?
老師好,我想咨詢下,如果我司提供原材料輔料給加工商加工,加工商提供原材料主料以及技術(shù)開(kāi)發(fā)做成品,開(kāi)成品票給我司。然后我們?cè)侔殉善焚u給第三方。這種情況我司跟加工商簽訂合同要如何簽訂。
老師,我公司是貿(mào)易公司,在生產(chǎn)企業(yè)代工,簽訂的是銷售合同,合同注明了結(jié)算方式即原料+加工費(fèi)+損耗。因?qū)Ψ狡髽I(yè)有供應(yīng)商及原料準(zhǔn)入系統(tǒng)要求,所以部分原料我方提供(這部分原料發(fā)票對(duì)方不好入賬)對(duì)方以實(shí)際結(jié)算價(jià)開(kāi)具成品發(fā)票給我們。想問(wèn)下老師,我們可以拿代工開(kāi)的成品票和手中原料票噸位和金額疊加下當(dāng)成成品對(duì)外開(kāi)票銷售嗎?
一個(gè)項(xiàng)目 1、 甲方給A建筑公司簽,A建筑公司給我方建筑公司簽分包合同(我們公司目前也正在弄?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)),我們給A建筑公司開(kāi)3%的票,A給甲方也是開(kāi)3%的票 2、 我方還有一個(gè)商貿(mào)公司直接跟甲方簽材料合同,我方商貿(mào)公司向B公司買(mǎi)材料,因?yàn)锽公司還有自己的加工坊,我們就讓B公司直接加工成成品了,但是甲方要求我們給甲方開(kāi)的票只能是材料,不能開(kāi)成成品,但是B公司給我們加工是要簽加工費(fèi)合同跟開(kāi)13%加工費(fèi)發(fā)票給我方 問(wèn)題:B公司還是給我方的商貿(mào)公司開(kāi)材料。能不能讓B公司把13%的加工費(fèi)發(fā)開(kāi)給我方建筑公司呢?我方建筑公司跟B公司單獨(dú)簽訂加工費(fèi)合同。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下,我們是外貿(mào)公司,接訂單然后委托工廠加工,回來(lái)成品的,那原材料是我們聯(lián)系的票開(kāi)給工廠,工廠再合并加工費(fèi)開(kāi)出成品票給我們,這樣可以嗎?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價(jià)準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營(yíng)業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候存貨跌價(jià)準(zhǔn)備需要填寫(xiě)在哪些表?怎么填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師利潤(rùn)表季度申報(bào)的報(bào)表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
你好,我們收到一筆專項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時(shí)該怎樣記賬呢 比如支付購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
老師您好 我想問(wèn)下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬(wàn)。折舊了3萬(wàn),收回報(bào)廢殘值4900元。這種會(huì)不會(huì)交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個(gè)月銷項(xiàng)金額41500,開(kāi)多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)適合
職工薪酬(填寫(xiě)A105050)怎么埴寫(xiě)與個(gè)人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng),總款批下來(lái)打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開(kāi)了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開(kāi)具紅字信息表,等對(duì)方確認(rèn)后,再開(kāi)具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤(rùn)還是費(fèi)用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
對(duì)的,委托加工,但是不開(kāi)加工發(fā)票
同學(xué)你好 如果暫時(shí)沒(méi)收到發(fā)票的情況。 1、委托A公司加工產(chǎn)品 借:委托加工物資貸:原材料2、收到加工好的加工物資,沒(méi)有取得發(fā)票,月底暫估入賬借:原材料貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 3、暫估入賬的原材料(加工物資)生產(chǎn)零用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料(暫估) 4、產(chǎn)品生產(chǎn)完成,無(wú)法確定成本 借:庫(kù)存商品(暫估) 貸:生產(chǎn)成本 5、沒(méi)有取得發(fā)票,生產(chǎn)出產(chǎn)品對(duì)外銷售,因不滿足收入確認(rèn)條件,因此不能確認(rèn)收入。 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品(暫估) 6、待取得發(fā)票再調(diào)整成本,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
這種買(mǎi)賣商品的,可以簽訂甲供合同的這種嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)你們協(xié)商 只要合同和發(fā)票一致就可以
老師是我司提供原材料給對(duì)方加工,但是對(duì)方開(kāi)成品發(fā)票給我們。不開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,所以我司不做委托加工分錄。現(xiàn)在的問(wèn)題是,我司直接把原材料給了對(duì)方,到時(shí)候我把成品賣出去的時(shí)候,這批原材料我們需要結(jié)轉(zhuǎn)成本的。需要什么憑據(jù)支持會(huì)計(jì)銷賬嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以 有發(fā)票
不能直接結(jié)轉(zhuǎn)呀,原材料沒(méi)開(kāi)票,賣出的是成品商品
同學(xué)你好 結(jié)轉(zhuǎn)成本 加工了之后結(jié)轉(zhuǎn)