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老師你好,請問下,我們是外貿公司,接訂單然后委托工廠加工,回來成品的,那原材料是我們聯系的票開給工廠,工廠再合并加工費開出成品票給我們,這樣可以嗎?

2025-03-07 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-03-07 17:46

那個材料是工廠買的,就正常開成品發票

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快賬用戶2889 追問 2025-03-07 17:50

這個不會涉及業務不符的虛開發票吧

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齊紅老師 解答 2025-03-07 17:55

那個不算虛開發票的哈,材料是對方采購

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快賬用戶2889 追問 2025-03-07 17:57

我們在跟材料商對賬時,申請付款單是材料商名字,實際付款是給工廠(票是工廠開給我們的),工廠在付出給材料商,這個有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 17:59

你們購買材料就是委托加工,對方出材料就是開成品發票

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快賬用戶2889 追問 2025-03-07 20:01

那我們這種簽訂合同應該怎么簽?

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齊紅老師 解答 2025-03-07 20:46

簽訂購銷合同,只是指定使用某供應商的材料。

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快賬用戶2889 追問 2025-03-08 10:51

這個合同如果簽的不對有什么影響嗎?

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齊紅老師 解答 2025-03-08 10:53

簽的不對就有虛開發票的風險

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那個材料是工廠買的,就正常開成品發票
2025-03-07
同學你好,看你的描述,就是簽合同的主體不同了,外貿公司被剔除了。
2024-02-28
你好!可以的,可以抵扣了。
2020-10-15
你好 可以這樣操作 你的加工是外包的 所以不算你們自己做的
2021-05-25
原材料是你們提供嗎,那這個只能對方開加工費發票不能開產品,開產品做借庫存商品 貸應付賬款,付款借應付賬款 貸銀行, 發出商品時: 借:委托加工物資 ??????貸:原材料、庫存商品 支付加工費時 借:委托加工物資                應交稅費——應交增值稅(進項稅額)      貸:銀行存款  /應付賬款    最終收回時:  借:庫存商品 ???? 貸:委托加工物資
2020-12-02
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