對的是的,是這么做的。
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,請問,有筆分錄是這樣的: 借:管理費用-房租 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款-租賃費-XX公司 為什么是預付賬款而不是應付賬款呢?這是發票來了沒付款呢還是之前付了款現在發票來了呢
老師,你好!由于之前我們的租金計是有在生產的,則計提的會計科目是這樣 借:制造費用-租賃費 貸:預付賬款-費用-豬場租賃費 現在,這個地方沒有進行生產了,閑置中,我租金計提是不是應該改為:借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款-費用-豬場租賃費
使用新租賃準則:用租賃負債科目,入賬的廠房租金, 未收到發票,是計預付賬款。還是繼續使用科目:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物呢? ---------- 之前每個月收到發票入賬分錄是這樣的: 借:租賃負債_租賃付款額_廠房及建筑物 借:應交稅費_應交增值稅_進項稅額_專用發票 貸:銀行存款 借:管理費用-租賃費 貸:使用權資產累計折舊_廠房及建筑物 借:財務費用_利息支出 貸:租賃負債_未確認融資費用_廠房及建筑物
11月應付某公司場地租賃費263.65,11月計提租賃費 借:銷售費用-場地租賃費263.65 其他應應付款-某公司263.65 12月收到某公司開的租賃費專用發票,不含稅金額251.1,稅額12.55,價稅合計263.65,沖銷11月計提的費用 借:借:銷售費用-場地租賃費-263.65 其他應應付款-某公司-263.65 再根據發票入賬 借:銷售費用-場地租賃費251.1 應交增值稅進項稅額12.55 貸:其他應付款-某公司263.65 借:其他應付款-某公司263.65 貸:銀行存款263.65 老師看看是這樣做嗎
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
老師,小企業會計準則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應付賬款25000.結轉成本借主營業務成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
請問合作社開票給農業農村局的不征稅發票一季度12萬,怎么申報增值稅?跟小規模免稅一樣申報嗎
老師,科目余額表上未分配利潤貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務局電子繳款書在哪里打印
老師用途寫的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會計做的是借財務費用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應收 應付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車制造企業每年需要X零部件20000個,可以自制或外購,自制時直接材料費用為400元/個,直接人工費用為100元/個,變動制造費用為200元/個,固定制造費用為150元/個,該公司有足夠的生產能力,如不自制,設備出租可獲得年租金40萬元,則選擇外購的條件是單價小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個
員工出差,這個能報銷嗎?
總賬和全盤區別在哪 老師~