你好 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅 ??, 貸:銀行存款
一般納稅人,快遞行業(yè),交了車輛商業(yè)保險(xiǎn),交強(qiáng)險(xiǎn)及車船稅,銷項(xiàng)開(kāi)普票,那么這個(gè)商業(yè)保險(xiǎn).交強(qiáng)險(xiǎn).車船稅這樣寫(xiě)分錄是正確的嗎? 借:稅金及附加-車船稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)-車船稅 貸:銀行存款
老師,銷售部門(mén)使用車輛應(yīng)繳納的車船稅應(yīng)計(jì)入什么科目?不是銷售費(fèi)用嗎?
我們單位收到一張汽車保險(xiǎn)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司4064.62元,請(qǐng)問(wèn)完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對(duì)嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個(gè)分錄可以合并簡(jiǎn)化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師好,運(yùn)輸公司的車輛,銷售使用過(guò)的車輛,銷售收入確認(rèn),如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?分錄怎么做?
下列各項(xiàng)中,企業(yè)確認(rèn)當(dāng)期銷售部門(mén)使用車輛應(yīng)交納的車船稅,應(yīng)借記的會(huì)計(jì)科目是()A.其他業(yè)務(wù)成本B.管理費(fèi)用C.稅金及附加D.銷售費(fèi)用
老師,停車占道費(fèi)可以入帳嗎?入什么科目,二級(jí)呢?可以做稅前扣除嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎? 電子稅務(wù)局?jǐn)?shù)字賬戶查詢不到
企業(yè)所得稅匯算清繳中:103資產(chǎn)總額(填寫(xiě)平均值,單位:萬(wàn)元),這里的平均值是期末余額嗎? 因?yàn)槲覀児臼?月成立,9月沒(méi)啥業(yè)務(wù)發(fā)生,資產(chǎn)總額只有幾百塊,12月才有收入費(fèi)用,那也是取12月資產(chǎn)總額的期末數(shù)嗎
老師您好哪個(gè)軟件可以生成運(yùn)營(yíng)分析
老師消耗性生物資產(chǎn)用在什么情景
你好老師,我們公司之前有計(jì)入債權(quán)投資800萬(wàn)對(duì)外借款,但是對(duì)方公司資金鏈出問(wèn)題23年逾期了,去年底回款第一筆100萬(wàn),回單上列明歸還本金(合同上列明應(yīng)先歸還利息)目前沒(méi)有其他雙方補(bǔ)充協(xié)議,請(qǐng)問(wèn)我們會(huì)計(jì)處理暫計(jì)入沖減本金,可以嗎?(可以用實(shí)質(zhì)重于形式原則嗎)有什么制度材料支撐?謝謝請(qǐng)?jiān)斀?/p>
老師,補(bǔ)21年印花稅,有個(gè)減免性質(zhì)代碼和項(xiàng)目名稱 哪一條符合六稅2費(fèi)減半征收的政策?
在電子稅務(wù)局上面怎么下載發(fā)票
老師,查賬征收的個(gè)體戶,老板代付的采購(gòu)款,錢怎么還給老板
老師,開(kāi)核定票是怎么開(kāi)?
小規(guī)模公司,24年的費(fèi)用記了待攤費(fèi)用。但是有發(fā)工資。這工資匯算清繳時(shí)應(yīng)如何填報(bào)啊?