同學你好,只有進項稅沒有銷項稅,記賬的時候記的是應交增值稅進項稅額,月末需要做啥會計處理——月末不需要做會計處理,如果已經勾選計入應交稅費一應增一進項稅,就放在這個明細中,在下期的銷項中抵扣; 進項發票需不需要勾選認證?——可以不勾選認證,先計入應交稅費一待認證進項稅額中,在有銷項時再勾選,轉入應交稅費一應增一進項稅
只有進項稅沒有銷項稅,記賬的時候記的是應交增值稅進項稅額,月末需要做啥會計處理,進項發票需不需要勾選認證?
應交稅費,待認證進項稅額,月末沒有需要抵扣的進項稅,還需要將待認證進項稅結轉到應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
老師,一般納稅人,記賬的進項稅額和勾選認證的進項稅額有差別,如果沒有勾認證的,是不是記賬的時候,進項要作為待認證進項稅額記賬
老師/:coffee,我們公司沒有收入,收到了進項發票,我記賬記在了“應交稅費—待認證進項稅額”里,暫時二個月內不會有收入的話,我需要把進項發票認證了,計入“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”里嗎?
增值稅進項發票,沒有勾選認證的,記賬是在借方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額。需要轉入待認證科目嗎?
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現代服務禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發票大類開生活服務嗎?
支出了費用,但是發票沒有到,應該怎么做分錄?
老師好,外貿企業新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發去港口了,只給了一個發貨單,物流單,都沒有發票,怎么做賬呢?后續該怎么處理。 2.一起發走的有些贈送的物品發貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預繳開了外經證,開了發票,今天說發票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業執照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎
對于在一定長寬厚的碳鋼板上堆焊焊絲的產品,然后在按客戶要求的尺寸切割成不同大小的形狀,然后發貨,采用什么什么方法核算成本。如果客戶要求先發一部分,怎么核算在產品和產成品
老師那同一個公司可以注冊一個個體,一個公司,報稅怎么報個體按開票收入報公司按利潤報嗎?取得的成本發票都開到公司嗎?
不勾選認證,那是不是把本期計入應交稅費-應增-進項的總金額計入應交稅費一待認證進項稅額中,請問分錄怎么寫
同學你好,不勾選認證是在做分錄時直接計入應交稅費一待認證進項稅額中,不計入應交稅費一應增一進項稅,比如 借,原材料等 借,應交稅費一待認證進項稅額 貸,銀行存款等 勾選認證時 借,應交稅費一應增一進項稅 貸,應交稅費一待認證進項稅額