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實訓(xùn)題根據(jù)下列業(yè)務(wù)編制會計分錄(材料按實際成本核算)1、以現(xiàn)金支付采購員王玲預(yù)借差旅費1000元。2、開出轉(zhuǎn)賬支票支付車間辦公費5000元(增值稅普通發(fā)票)3、從乙公司購進A材料價100000元,增值稅13000元,材料未到達,開出商業(yè)匯票一張。4、上述A材料到達并驗收入庫。5、采購員王玲回廠報銷差旅費800元退回現(xiàn)金200元。、公司在現(xiàn)金清查中,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金短缺500元,原因待查。7、根據(jù)購銷合同規(guī)定,開出轉(zhuǎn)帳支票預(yù)付甲企業(yè)貨款50000元。8、本月購入甲材料一批,價款50000元,增值稅6500元,材料已驗收入庫,價稅款開出轉(zhuǎn)賬支票支付。9、收到上述甲企業(yè)發(fā)來的材料入庫價款70000元,增值稅9100元以銀行存款補付差額29100元10、倉庫發(fā)出原材料實際成本300000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用200000元,車間一般耗用50000元,企業(yè)管理部門耗用30000元,銷售部門耗用20000元。

2022-06-20 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-20 08:58

同學(xué)你好 1 借,其他應(yīng)收款 貸,庫存現(xiàn)金 2 借,制造費用 貸,銀行存款 3 借,在途物資100000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項13000 貸,應(yīng)付票據(jù)113000 4 借,原材料100000 貸,在途物資100000 5 借,管理費用800 借,庫存現(xiàn)金200 貸,其他應(yīng)收款1000 6 借,待處理財產(chǎn)損溢500 貸,庫存現(xiàn)金500 7 借,預(yù)付賬款50000 貸,銀行存款50000 8 借,在途物資50000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項6500 貸,銀行存款56500 9 借,原材料70000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一2600 貸,在途物資50000 貸,銀行存款22600 10 借,生產(chǎn)成本200000 借,制造費用50000 借,管理費用30000 借,銷售費用20000 貸,原材料300000

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同學(xué)你好 1 借,其他應(yīng)收款 貸,庫存現(xiàn)金 2 借,制造費用 貸,銀行存款 3 借,在途物資100000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項13000 貸,應(yīng)付票據(jù)113000 4 借,原材料100000 貸,在途物資100000 5 借,管理費用800 借,庫存現(xiàn)金200 貸,其他應(yīng)收款1000 6 借,待處理財產(chǎn)損溢500 貸,庫存現(xiàn)金500 7 借,預(yù)付賬款50000 貸,銀行存款50000 8 借,在途物資50000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項6500 貸,銀行存款56500 9 借,原材料70000 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一2600 貸,在途物資50000 貸,銀行存款22600 10 借,生產(chǎn)成本200000 借,制造費用50000 借,管理費用30000 借,銷售費用20000 貸,原材料300000
2022-06-20
你好 1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行 借:銀行存款,貸;實收資本 2.企業(yè)從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸;短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務(wù)費用,貸:應(yīng)付利息 4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 5.上述甲材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。 借:原材料,貸:在途物資? 6.采購員張華出差預(yù)借差旅費5000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費4500元,交回現(xiàn)金500元。 借:管理費用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款? 8.倉庫發(fā)出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費用,貸:原材料 9.簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金50000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 10.以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 11.用銀行存款支付廣告費1000元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 12..銷售給利達公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 14.以庫存現(xiàn)金購買辦公用品3000元并交付使用。 借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金
2022-12-09
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-12-09
您好,這個題目不是全部的吧
2023-01-28
第一個業(yè)務(wù)單價是多少呢
2022-04-14
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