你好;? 是的; 你都退稅了。 金額就會減少的??
上個月異地按次預交了增值稅3000元,附加稅360元,本月申報的時候,增值稅及附加稅附表4上,沒有自動帶出數據,手動填寫的數據的話,預繳這塊是寫本期發生增值稅,還是增值稅和附加稅的合計數據?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
補繳去年12月增值稅,我們今年在稅務大廳修改了增值稅附表一未開票收入負數的數字(去年公司有申報未開票收入和交稅,后面申報表附表一可以填寫負數沖減),導致需要補繳增值稅,這筆補繳增值稅怎么記賬?
去年的跨省異地預繳,今年5月去辦理了退稅(增值稅和附加稅),5月增值稅申報表會不會帶出來負數?申報表的預繳數是不是要減少?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
系統里沒有帶出來負數,表二表四都沒有
你好 ; 你們預交不是系統里面報或者是大廳現場項目稅務局去繳納的嗎 ? 正常要減少的;如果系統沒有要找稅務局問下才行的??
是當地大廳繳納的
聯系當地稅務局 ;這個正常預交 會自動出來? 扣除? 稅費的; 預交會有金額顯示的??