同學(xué)你好 如果你的銷項(xiàng)稅率也是6%和13%那你分開計(jì)算就可以
老師,請(qǐng)問下,含稅金額185萬,13個(gè)點(diǎn)的,這是購進(jìn)開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那如果賣出,按13個(gè)點(diǎn),金額是多少呀,需要加減進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎
進(jìn)項(xiàng)稅額有6個(gè)點(diǎn)13個(gè)點(diǎn)的,那算稅額我是算總的含稅金額再減去不含稅金額得出要交的增值稅稅額?這個(gè)6個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)需要分開算嗎?
開出去的發(fā)票稅率是13個(gè)點(diǎn),開進(jìn)來的稅額有6個(gè)點(diǎn)13個(gè)點(diǎn),這個(gè)我需要分開核算稅額嗎?
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師好!不含稅單價(jià)155, 含稅總金額開票金額:668130.14元, 稅點(diǎn)13%增值票,這個(gè)怎么算開票呢?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費(fèi)用有的費(fèi)用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
老師好,聯(lián)合會(huì)使用民間非營利會(huì)計(jì)制度,請(qǐng)問銀行賬戶管理費(fèi)支出怎么做會(huì)計(jì)分類?
您好,23年做匯算的時(shí)候,期間費(fèi)用物業(yè)費(fèi)錯(cuò)誤填到租賃費(fèi)行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報(bào)表比對(duì)過了,跳出了其他的風(fēng)險(xiǎn)提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個(gè)這個(gè)錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)并沒有跳出這個(gè)錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項(xiàng)目不能抵扣會(huì)成為滯留票,為什么在填表的時(shí)候還可以按9個(gè)點(diǎn)計(jì)算扣除,深加工的話還加計(jì)扣除1個(gè)點(diǎn)呢?不是矛盾嗎
樸老師,正常就要普票,就不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,直接有費(fèi)用了,如果就是專票,增值稅報(bào)表和會(huì)計(jì)分錄都該怎么處理?
王老師,A公司和B公司都是老板自己的公司,現(xiàn)在A公司銷售給B公司,使A公司有收入和利潤,但又要控制利潤不能太高,避免交稅多,A公司的產(chǎn)品采購單價(jià)已經(jīng)有了,售價(jià)我定多少怎么確定呢,要根據(jù)什么才能計(jì)算?
老師好24年3月份因稅務(wù)檢查補(bǔ)繳5萬元所得稅我做的會(huì)計(jì)分錄是借以前年度損益調(diào)整貸銀行,,,借:利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 對(duì)不對(duì)
您好,發(fā)現(xiàn)23年企業(yè)所得稅匯算表,把管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)填到期間費(fèi)用租賃費(fèi)那個(gè)行次里了,不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧
開始機(jī)械設(shè)備租賃公司,24年的利潤太高,我暫估成本-郵費(fèi),然后25年4月來發(fā)票可以入帳嗎,這樣合法嗎?機(jī)械租賃公司的
發(fā)票超過額度怎么申請(qǐng)?zhí)犷~
銷項(xiàng)稅額都是13個(gè)點(diǎn)
那我還需要進(jìn)項(xiàng)稅額分開算嗎?還是總的金額按13個(gè)點(diǎn)來算稅額?
如果銷項(xiàng)都是13%那就不用分開
就進(jìn)項(xiàng)稅額6個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)一起算對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不用分開
意思就是一般納稅人不管開具和進(jìn)來幾個(gè)點(diǎn)都按13個(gè)點(diǎn)核算對(duì)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 只要你的銷項(xiàng)是13%就沒事