你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元,同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)2)銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于對(duì)外投資;成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)價(jià)30萬(wàn)元,支付給運(yùn)輸單位的運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元,取得相關(guān)的合法票據(jù)。本月下旬將購(gòu)進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品用于13%稅率貨物的生產(chǎn)銷售。請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)5月份應(yīng)繳納的增值稅額。
2某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場(chǎng),開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬(wàn)元,同時(shí)取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬(wàn)元。(2)銷售乙產(chǎn)品,開(kāi)具普通發(fā)票,取得含稅銷售額28.25萬(wàn)元。(3)委托外單位加工一批飾品,支付費(fèi)用1000元,取得專用發(fā)票,注明稅款130元。(4)當(dāng)月支付水、電費(fèi)2000元,取得專用發(fā)票注明稅款120元。(5)銷售一批服裝給某商場(chǎng)開(kāi)出專用發(fā)票,價(jià)款50000元。(6)銷售一批服裝給個(gè)體商販取得貨款20000元,開(kāi)出普通發(fā)票。(7)將含稅價(jià)300元一套的服裝50套發(fā)給本廠職工作福利。計(jì)算當(dāng)月本企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額。(增值稅稅率分別按13%和9%計(jì)算)(3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于對(duì)外投資;成本價(jià)為20萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格。(4)購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額7.8萬(wàn)元,另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的專用發(fā)票。(5)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
一大型商場(chǎng)(增值稅一般納稅人)2021年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得日用品不含稅銷售收入500萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái),新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)目取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于11月22日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租售期為兩個(gè)月,每月不含稅租金15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。 (3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅率為9%)根據(jù)上述資料,計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額及當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅
一大型商場(chǎng)(增值稅一般納稅人)2021年10月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得日用品不含稅銷售收入500萬(wàn)元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺(tái),新冰箱的零售價(jià)格為1.13萬(wàn)元/臺(tái),舊冰箱的作價(jià)為0.2萬(wàn)元/臺(tái),收取的差價(jià)款為0.93萬(wàn)元/臺(tái)。 (2)采取預(yù)收貨款方式銷售電腦一批,當(dāng)目取得預(yù)收款150萬(wàn)元,合同約定電腦于11月22日發(fā)出;將閑置辦公設(shè)備出租,租售期為兩個(gè)月,每月不含稅租金15萬(wàn)元,當(dāng)月預(yù)收2個(gè)月的租金。 (3)購(gòu)入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款150萬(wàn)元,增值稅稅額19.5萬(wàn)元;委托甲運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運(yùn)輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5萬(wàn)元(運(yùn)輸企業(yè)增值稅稅率為9%)根據(jù)上述資料,計(jì)算該商場(chǎng)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額及當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅
(果取折扣方式銷售一-批貨物,不含稅總價(jià)格為52.000元,由于對(duì)方購(gòu)買最大,甲商場(chǎng)按原價(jià)九折優(yōu)惠銷售。開(kāi)具的發(fā)樂(lè)金額欄分別注明丁銷售額利折扣額(2)果取-以舊換新”方式銷售冰箱,新冰箱的售價(jià)3955元,日冰箱作價(jià)1130元,從消費(fèi)者處收取新舊差價(jià)款2825元。(3)銷售代銷貨物,取得不含稅銷售額240000元?尚未取得供貨方開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,(④銷售蔬菜取得銷售收人120000元,支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1200元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。銷售蔬菜罐頭取得不含稅銷售收人50000元,支付不含稅運(yùn)輸勢(shì)800元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票。(5)銷售雞蛋取得銷售收人40000元,支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1300元,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票C6以買一贈(zèng)一方式銷售睡衣,顧客購(gòu)買一套睡衣可獲贈(zèng)一雙林子,睡衣的平均售價(jià)為113元/套,林子的平均售價(jià)為5.65元/雙,本月共計(jì)銷售豚衣10套.(7)外購(gòu)一批油漆用于涂飾本商場(chǎng)職工宿舍墻壁,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款20000元?增值稅3400元,
股權(quán)轉(zhuǎn)讓資本公積需要轉(zhuǎn)嘛
老師好,去年注冊(cè)的公司,24年公司沒(méi)有營(yíng)業(yè)銷售,就做一些加工,但是沒(méi)有開(kāi)銷售發(fā)票,賬上掛了制造費(fèi)用房租水電和員工工資—生產(chǎn)成本,這些掛賬等后期有銷售產(chǎn)品了再慢慢結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
待抵扣稅費(fèi)負(fù)數(shù),期初放借放還是貸方?
我們公司是工程公司,從外面請(qǐng)了臨時(shí)工,簽約的勞務(wù)合同,這種在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)工資的時(shí)候要在哪一個(gè)模塊申報(bào)
老師好,請(qǐng)問(wèn)下之前公司收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼做了借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外,,這個(gè)月退回的一部分回去要怎么入賬呢
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)下,發(fā)現(xiàn)往年暫估委托加工物資沒(méi)平,怎么處理呢?賬務(wù)我是這么做的 借委托加工物資 貸應(yīng)付賬款-暫估
是不是要先申報(bào)24年年報(bào),季度企業(yè)所得稅才能彌補(bǔ)以前年度虧損
老師,我們有一家個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照下證時(shí)間是24年9月,一直沒(méi)有稅務(wù)登記,這個(gè)月才稅務(wù)登記,需要去稅務(wù)局說(shuō)明把之前月份的稅務(wù)申報(bào)補(bǔ)上嗎?還是說(shuō)直接從4月開(kāi)始申報(bào)就好了?
我是公司是的法人,我可以通過(guò)公司給我發(fā)工資嗎
老師,我公司是生產(chǎn)塑料件的,需要用到模具,這個(gè)模具是入固定資產(chǎn)嗎?