可以的,可以這么做的。
老師好,我司一般納稅企業,收到稅務局退的增值稅留底退稅,以下賬務處理對嗎 轉出留抵稅 借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 借:應交稅費--應交增值稅--增增稅留抵掊 貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅--增值稅留抵稅
上期留抵稅為7592.92,退稅 進項稅額轉出 借:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額) 進項稅額轉入留抵稅額 借:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 貸:應交稅費-增值稅(進項稅額轉出) 收到退稅 借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅(留抵稅額退稅) 分錄對嗎?
老師,留底退稅分錄是不是這樣做,借應交稅費—進項稅額轉出,貸應交稅費—轉出未交增值稅,收到款項,借銀行存款,貸應交稅費—進項稅額轉出,這樣就可以了
老師,您好,收到增值稅留底退稅,會計分錄是借銀行存款,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎
請問老師,有增值稅留底退稅分錄,借其他應收款—應收留底退稅款,貸應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),是這么做嗎,謝謝
你好老師,企業工商年報,對外投資情況,是根據什么來填寫的,根據產股企業嗎?比如我跟另一個公司A合伙成立了C那么我填企業工商年報的時候,對外投資情況,需要填C的信息嗎?不管是不是有實繳
老師增值稅小規模減免的用什么做原始憑證
飲用水卡充值記到哪個科目,水電費嗎?那不是和自來水混了,還是單獨設置一個?
個人采購的產品在淘寶店銷售出去客戶要開發票要怎么開呢
老師麻煩咨詢一下,申報工資應是扣個稅前的金額,還是扣了個稅后的金額呢。會計分錄如何處理呢
老師財務軟件上面的單價,數量,匯算小數這個參數應該設置成幾位小數?
老師,關于增加營業執照進出口權,我想請老師幫看一下,我這樣是否增加完全了,謝謝!
快賬軟件稅金及附加可以不選子科目嗎
老師,我們公司最近要開一張換電項目的票給a公司,但是問題是,我們沒有那么多錢去進貨源,我們要先拿到錢才能去進貨,我們要拿錢a公司讓我們先開票,就算我們開了票,一時也沒有成本結轉,這個最好我們要怎么做?
請問老師,入資款沒入齊是不是不能借款經營
應交增值稅—進項稅額轉出 這個分錄不太明白,這個貸方的金額是從什么分錄里轉過來的,謝謝
你好,你的銷項和進項每個月結轉嗎?都結轉到哪個科目?
進項是允許抵扣的進項轉出是不允許抵扣的
那么分錄是怎么結轉過來的,從哪個分錄結轉到進項稅額轉出
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
做你的那個是發生額,我做的這個一個是結轉的。
不是太明白,麻煩詳細講一下,謝謝
你好,進項轉出,你做的那一個是發生額知道嗎?進項轉出他不允許抵扣的,應該在貸方發生額。
如果這個理解了,你想要進項轉出,沒有余額,把它放到借方
在貸方的發生額,那么發生了之后我要給他結轉到借方嗎,結轉分錄是借進項稅額轉出,貸方是什么呢
就是把他結轉到哪里
貸方是應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅
貸方應交稅費的二級科目是什么,麻煩詳細說一下
借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 兩個都是三級科目