你好? 1; 當月計提的? 2;? ? ? 免征了 也得計提轉營業外收入去哈 ;? 是的? ?
老師~小規模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業外收入 政務補貼 對嗎? ②根據增值稅計提了附加稅: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業外收入 政務補助 是這樣嗎?
老師~小規模納稅人一個季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應交稅費 應交增值稅 貸:營業外收入 政務補貼 對嗎? ②根據增值稅計提了附加稅: 借:營業稅金及附加 貸:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應交稅金 城建稅 應交稅費 教育附加 應交稅費 地方教育附加 應交稅費 地方水里基金 貸:營業外收入 政務補助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計提再轉到營業外收入?
附加稅計提的時候; 借:主營業務稅金及附加, 貸:應交稅金/城建稅/教育附加/地方教育附加 繳納的時候賬務處理是; 借:應交稅費—附加稅/城建稅/教育附加/地方教育附加 貸:銀行存款。 結轉時; 借:本年利潤 貸:營業稅金及附加---應交營業稅營業稅金及附加-----應交城建稅營業稅金及附加----教育費附加 請問老師我做的對嗎?還請問結轉是財務軟件自動結轉還是必須會計自己做一筆結轉會計分錄呢?
你好,小規模納稅人 5月開了一張專票,城建稅免稅50%在當月需要計提嗎? 教育費附加 地方附加免了 ,是不是不用計提了,在當月直接借:稅金及附加 貸:應交稅-教育附加 地方附加 ,然后再做一筆 應交稅費 借:應交稅費-教育附加 地方教育附加,貸 營業外收入,再最后結轉 借:營業外收(免的2費) 本年利潤(城建稅) 貸:稅金及附加 然后就是7月初直接申報繳費,是這樣嗎?
老師好,我們是一般納稅人,但是執行小企業會計準則,本月收到上年度12月份退回的增值稅及附加稅,分錄可不可以這么寫: 借 銀行存款 貸 應交稅費-未交增值稅 借 銀行存款 貸 應交稅費-應交城建稅 應交教育附加稅 應交地方教育附加 然后再借 應交稅費-應交城建稅 教育附加稅 地方教育附加稅 貸 本年利潤 這樣寫可以不?
老師就是一個小規模公司,是一個農業公司,他們在園區管委會那里租的房子在轉租給我們,去年的租金發票一直沒有開給我們,我叫他們財務開發票給我們,他們財務說他們開不出來這個發票,原因是他們在園區哪里租房子的時候就規定不能轉租,現在轉租給我們了,我們還是可以找他們開發票嗎?這個是房東和園區管委會的事,和我們沒有關系呀!
老師請問一下,上級單位戓別的單位來人到我單位給的餐費怎么入帳呢
老師廣告設計的開的發票是宣傳刷品屬于切售貨物嗎
老師 在建公程 轉入固定房屋 這個還需要轉土地部分價值到房至屋價值嗎 按什么比例轉呢 比如 在建有500萬 那他房屋不就等于500萬嗎 為什么是700萬呢 不懂原理
個體戶的年度財報需要調整哪些科目
傳媒公司 我把工資都做成費用了 沒有入成本,季度報表已經填了 還可以更正把工資改成主營業務成本嗎? 電子稅務局已經上報了會有影響嗎?
老師,個人到銀行貸款80萬轉借給企業(銀行與個人簽有合同,需要2年分期還銀行),請問企業還需要簽合同嗎?還需要交什么稅呀?
老師,您好,我發現我們23年年底和24年的賬有些費用可以直接結轉,但是我們前面的會計全部做成了長期待攤,導致成本少,利潤虛高,我想返結賬,重新把前面的調整一下,然后更正申報表可以嗎
老師好,一般納稅人,銷售衛浴潔具之類的,每確認一筆收入,同一憑證里直接結轉成本可以不?因為沒有庫管,后面不附出庫單可以不
學堂有木外綜服出口退稅課程
也就是我的賬務處理是對的是嗎
請幫我看下呢
?你好;? ?是的。 就這樣走分錄即可? ?
那我就放心了,謝謝老師了
7月份就直接 借:應交增值稅 城建稅 貸 銀行存款,這一筆賬就完整了吧
?你好; 是的。 就可以了; 繳納即可??
老師 你好 請問下,我的科目余額表里面的,應付職工薪酬-職工工資不平,相差金額是1175元,在今年的2月份,工資下調了1175,是不是就是這個沒處理,這要怎么處理呢?
請幫我看下呢,這個是截止到4月份的余額表 下面一張是截止到5月份的
是的; 你去看看 你發的金額和你計提金額是不是有差異? ?
1月計提3175,2月開始計提2000, 要怎么操作呢?相差就是這1175
?你好;? ? ?你1月多計提了嗎 。 你現在是那個方向有余額?
沒有計提多,2月降工資了,比原來少了1175,數據就是剛才發您表格那樣,您幫我看下吧,
哦,對,1月計提2月工資,那就是1月計提多了1175,現在要怎么處理回來呢,謝謝
不是哦,不好意思,我都懵了,1月計提1月工資3175是對的,2月開始是2000工資
我們是當月計提當月工資,下個月發
你好 ;? ? 那你就去紅沖之前的分錄? ;? ? ? ? ?之前計提怎么做的分錄。 借貸方不變; 金服寫-1175就可以了? ?
但是沒有計提錯呀,1月當月就計提3175,2月開始下調到2000的呢
?你好 ;? ? 那你現在是那個方向有余額。? 工資有余額????