你好,1.應交增值稅=18*0.13=2.34 2.應交增值稅=(38+1.78)/1.13*0.13=4.58 3.20*6500/1.13*0.13=2392.92
2.某商場為增值稅一般納稅人,2020年3月發生業務:(1)購入服裝兩批,均取得增值稅專用發票。兩張專用發票上注明的貨款分別為20萬元和36萬元,進項稅額分別為2.6萬元和4.68萬元。另外,購進這兩批貨物時已分別支付兩筆運費0.26萬元和4萬元,并取得承運單位開具的增值稅專用發票。(2)銷售服裝一批,取得不含稅銷售額18萬元,采用委托銀行收款方式結算,貨已發出并辦妥托收手續,貨款尚未收回。(3)零售各種服裝,取得含稅銷售額113萬元,同時將零售價為22.6萬元的服裝作為禮品贈送給了顧客。(4)采取以舊換新方式銷售家用電腦20臺,每臺不含稅單價6500元,另支付顧客每臺舊電腦收購款500元。要求:計算該商場2020年3月應繳納的增值稅。
2019年10月發生以下經營業務:(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發票已認證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發票。(2)批發空調--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結算,貨已發出并辦妥托收手續,貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發放給職工,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應納的增值稅
2019年10月發生以下經營業務:(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發票已認證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發票。(2)批發空調--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結算,貨已發出并辦妥托收手續,貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發放給職工,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應納的增值稅
2019年10月發生以下經營業務:(1)購入冰柜500臺,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為96萬元、16.32萬元(發票已認證)。另外支付運費2萬元,承運單位開具了專用發票。(2)批發空調--批,取得不含稅銷售額350萬元,采用委托銀行收款方式結算,貨已發出并辦妥托收手續,貨款尚未收回。(3)零售電視機取得零售收入總額23.4萬元,貨款已收回。(4)采取以舊換新方式銷售微波爐468臺,每臺零售價0.1萬元,另支付顧客每臺舊空調收購價0.05萬元。(5)商場將11月份購進的自動榨汁機50臺作為福利發放給職工,增值稅專用發票上注明的價款和稅款分別為4萬元、0.68萬元。要求:計算電視機廠2019年10月應納的增值稅
一大型商場(增值稅一般納稅人)2021年10月發生如下業務: (1)取得日用品不含稅銷售收入500萬元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺,新冰箱的零售價格為1.13萬元/臺,舊冰箱的作價為0.2萬元/臺,收取的差價款為0.93萬元/臺。 (2)采取預收貨款方式銷售電腦一批,當目取得預收款150萬元,合同約定電腦于11月22日發出;將閑置辦公設備出租,租售期為兩個月,每月不含稅租金15萬元,當月預收2個月的租金。 (3)購入一批貨物,取得的增值稅專用發票上注明價款150萬元,增值稅稅額19.5萬元;委托甲運輸企業(增值稅一般納稅人)運輸貨物,取得的增值稅專用發票上注明運費5萬元(運輸企業增值稅稅率為9%)根據上述資料,計算該商場當月應確認的進項稅額、銷項稅額及當月應繳納增值稅
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
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委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
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