1,該設備的關稅完稅價格=海關審定的該貨物的原進口時的價格×[1-補稅時實際已進口的時間(月)÷(監管年限×12)]=200×[1-6÷(2×12)]=150(萬元),企業應補繳關稅=150×20%=30(萬元)。 那就是230 2,后面這個200×(1-6÷(3×12))=80
2. 2021年3月1日,某企業經批準進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發項目,設備進口時經海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元;2021年8月31日,該企業研發項目完成后,將已提折舊100萬元的免稅科研設備轉讓給另外一家企業。已知該設備的關稅稅率為20%,則該企業應補繳關稅(? )萬元。 A. 40??????????? B. 112 C. 133.33??? ????D. 140 哪里寫監管年限3年?
老師,幫我看看哪里寫了監管年限3年這道題目需要用到監管年限. 2021年3月1日,某企業經批準進口一臺符合國家特定免征關稅的科研設備用于研發項目,設備進口時經海關審定的完稅價格折合人民幣800萬元;2021年8月31日,該企業研發項目完成后,將已提折舊100萬元的免稅科研設備轉讓給另外一家企業。已知該設備的關稅稅率為20%,則該企業應補繳關稅( )萬元。
某自營出口貨物的生產企業為增值稅一般納稅人,增值稅為13%、退稅率為11%,2019年6月和7月經營情況如下:6月業務:(1)外購原材料取得增值稅專用發票注明價款400萬元,增值稅稅額52萬元,本月生產領用80%,企業不動產在建工程領用5%;外購動力取得增值稅專用發票,注明價款200萬元、增值稅稅額26萬元;為生產出口貨物從國內購進免稅材料(非免稅農產品),支付價款20萬元,并且當期全部領用且生產的貨物全部出口(2)采用分期收款方式內銷貨物,合同規定的不含稅金額為300萬元,本月應收回60%的貨款,其余貨款于7月10日前收回。出口貨物離岸價折合人民幣500萬元(3)將自產的新產品分配給投資者,該批產品成本為30萬元,成本利潤率為10%7月業務:(1)本月在國內購進各種原材料,取得增值稅專用發票,注明增值稅稅額共計25萬元(2)內銷貨物1200件,開具普通發票,取得不含稅銷售額300元;將與內銷貨物相同的自產貨物400件用于本企業招待所,貨物已移送(3)收回6月采用分期收款方式內銷貨物剩余40%的貨款。假定上述相關票據均在取得的當月通過認證并允許抵扣。
這兩題怎么算 3.某外資企業減免稅進口的貨物原進口價折成人民幣200萬元,總監管期限3年,已經監管2年,現在欲將該設備轉讓給國內另一家不能享受減免稅待遇的企業,則該貨物須補繳稅款,那么該貨物補稅的完稅價格應該是多少? 答: 4.某減免稅貨物原進口價200萬,剩余監管年限有3年,經主管海關批準移作他用3年,則其應補繳的稅款是多少?
主觀題10分某企業為增值稅一般納稅人,2019年9月有關經營業務如下:(1銷售貨物批,開增值稅專用發票注明價款100萬元,增值稅13萬元,支付送貨運輸費目,取得貨運公司的增值稅專用發票注明運費金額10萬元。(2)購進原材料一批,取得增值稅專用發票注明支付的價款150萬元,增值稅19.5萬元;另支付給運輸單位的運輸費5萬元,取得貨運公司的普通發票。(3)購進免稅農產品一批,支付收購價款50萬元,支付給運輸單位的運輸費2萬元(取得普通發票);當月下旬企業將購進農產品的20%發給本單位職工作福利。(4)進口原材料一批,支付給國外的買價200萬元,到達我國海關前共計發生運雜費40萬元、保險費10萬元,該貨物的關稅稅率為20%,已繳納了進口環節的增值稅并取得了海關開具的增值稅繳款書。5自2019年3月稅款所屬期的留抵稅額3萬元,4月至9月增量留抵稅額均大千零。(說明:購銷貨物涉及的相關票據已通過主管稅務機關認證。)要求:請計算該企業2019年9月應繳納的增值稅。
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統計嗎
我做的是酒店業,請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
那這題怎么算呢
不好意思,新的問題麻煩您重新提問一下,謝謝配合
公司進口貨物價值10萬元,裝載的運輸工具于某年9月6日(星期六)申報進境,該公司也于9月6日(星期六)向海關申報,但未在規定的時間內向海關提交紙質單證,被海關撤銷申請,該公司于9月26日再次向海關申報,海關當日受理,企業于9月28日向持相關單證向海關辦理進口報關手續。請計算滯報天數和滯報金
新的問題麻煩你重新提問一下,謝謝配合。
某公司進口貨物價值10萬元,裝載的運輸工具于某年9月6日(星期六)申報進境,該公司也于9月6日(星期六)向海關申報,但未在規定的時間內向海關提交紙質單證,被海關撤銷申請,該公司于9月26日再次向海關申報,海關當日受理,企業于9月28日向持相關單證向海關辦理進口報關手續。請計算滯報天數和滯報金。
看得到嗎