你好,那么992號碼的發(fā)票就作廢
你好 今天開發(fā)票電腦上顯示817尾號的發(fā)票 但是我用827打了怎么辦?后面我又找到了817的票打印了
老師,開專票,開票號碼和打印的不符,但是我把打印的票調(diào)出來把相應(yīng)的票打了,那有一份票打印的錯誤票,怎么辦 假如我打印370票據(jù),我放的是425,我最后又把370的票據(jù)信息調(diào)出,打印370的票,那我這張425的票怎么辦
老師,用UK開的電子票,打印不了,顯示無法打開,怎么弄呢 我用另外一個公司同一個電腦打印紙質(zhì)發(fā)票,又好著呢
電子發(fā)票可以重復(fù)打印,每次打印出來的發(fā)票號碼不一致,怎么查驗是重復(fù)打印了,有什么小軟件查驗嗎
打印專票時991的發(fā)票打印了兩次,票號991打了一次,992又打了一次,現(xiàn)在再開票的話,開票軟件顯示要放992的票,但是992的票被我打印了991的,用不了了,怎么辦呢?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求