你好 817打印出來 作廢827
你好 今天開發票電腦上顯示817尾號的發票 但是我用827打了怎么辦?后面我又找到了817的票打印了
老師,用UK開的電子票,打印不了,顯示無法打開,怎么弄呢 我用另外一個公司同一個電腦打印紙質發票,又好著呢
打印專票時991的發票打印了兩次,票號991打了一次,992又打了一次,現在再開票的話,開票軟件顯示要放992的票,但是992的票被我打印了991的,用不了了,怎么辦呢?
老師好,開票時電腦上開的是正確的,只是在打印時拿錯發票了(系統和發票號碼對不上),又重打印了正確的發票,作廢打錯發票號時,怎么處理?(比如系統開的是003,打印了113發票,之后又正確打印了113)
我用51發票 打印紙質發票打印格式錯了 這張發票我在電腦上作廢了但是顯示這個發票類型是空白廢 我現在也開不了新的發票
老師,飯店購買的生肉,對方開的增值稅普通發票是免稅的,請問我們飯店收到這樣的發票,是可以直接抵成本費用嗎?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?