您好! 系統開的是003,一開始用了113的發票,后重新打印003用的是003的發票,是這個意思嗎? 如果是這樣,系統只要作廢113號發票就行
老師,開票的時候紙質發票號碼和電腦上的不一致,打印錯了怎么辦?只能作廢嗎?還是該怎么辦?
老師,6月29號開了張普票號碼是6983,我拿了6999的發票紙去打印了,6983發票紙反而沒打印,現在才發現,6999的打印已經拿給客戶了,我現在把6983正常打印出來,用正確的6983把6999換回來,再把6999作廢可以嗎?
老師你好,如果發票打印時放錯發票了,是不是按票號把正確的打印出來,錯誤的那張是空白發票做費還是到那個票號以后按打錯的再開一遍然后再作廢,謝謝!
老師好,開票時電腦上開的是正確的,只是在打印時拿錯發票了(系統和發票號碼對不上),又重打印了正確的發票,作廢打錯發票號時,怎么處理?(比如系統開的是003,打印了113發票,之后又正確打印了113)
老師,你好!開具發票打印時候拿錯了最后張發票打印了,然后又把對的發票號繼續打印出來了。打印錯的號碼票怎么辦?
老師,情況是這樣的,去年有一個員工離職了,以前的公司還在跟他申報個稅,現在入職的公司也在申報個稅,導致工資超了,要交個稅,一般這種情況要怎么處理呀?
25年剛升級為查賬征收的個體戶,如果只申報了一季度的工資薪金,沒有開房租水電發票,注銷時要補齊嗎?
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
是的,但我作廢113時怎么要從004到112都要作廢?
不需要,004到112正常開具,開到113時作廢
也就是說先不用管這個113,等什么時候把前面的都開完了,開113時再作廢?
您好! 是的,等開到113再作廢
跨月也無所謂的吧?
跨月也無所謂的,因為系統里113號還沒開
謝謝老師