您好,可以的,您正常勾選認(rèn)證就可以。
請(qǐng)問下,我司開具了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票給客戶,客戶用股東個(gè)人的名義開了張支票給我們?我們能進(jìn)賬?
老師我們賣跟客戶一點(diǎn)原材料,但是這個(gè)原材料是總公司直接先發(fā)貨的,客戶是我們,暫總公司還沒有給我們開票之前,我們可以先開票給客戶嗎?之后總公司在給我們補(bǔ)開票,意思就是我們采購了總公司的材料又賣給了客戶
老師我們是小規(guī)模納稅人 向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購了一批農(nóng)產(chǎn)品對(duì)方給我們開了專票 我們可以根據(jù)專票適用計(jì)算抵扣增值稅政策嗎 抵扣我們的增值稅嗎
別人給我們公司開了增值稅專用發(fā)票,我們給客戶開了機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,但是別人給我們公司開了增值稅專用發(fā)票有誤,這樣對(duì)我們開具出去的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票有影響嗎?
我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人,我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶,我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票,我們購進(jìn)管材的廠家當(dāng)時(shí)沒有給我們開增值稅專用發(fā)票,過了幾個(gè)月給我們補(bǔ)開了發(fā)票,這個(gè)補(bǔ)開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
老師好!請(qǐng)教個(gè)問題 假設(shè)1月份完成采購并生成對(duì)賬單,2月收到增值稅發(fā)票,5月才完成付款。 ERP系統(tǒng)在1月就生成了未審核的暫估發(fā)票單據(jù),實(shí)際要到5月付款時(shí)才正式審核發(fā)票。這種情況會(huì)導(dǎo)致暫估狀態(tài)持續(xù)4個(gè)月,從稅務(wù)角度看是否可行??會(huì)有什么影響??對(duì)哪個(gè)報(bào)表有影響?
請(qǐng)問,實(shí)收資本3900萬,虧損2000萬,所有者權(quán)益合計(jì)1900萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓60%股權(quán),可以按照股權(quán)轉(zhuǎn)讓的協(xié)議直接做賬務(wù)處理?還是必須退還原來股東的實(shí)收資本,新股東再轉(zhuǎn)進(jìn)股本?
債務(wù)重組取得收益計(jì)入那個(gè)科目?
老師,長期投資虧損的記賬憑證是
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,社保費(fèi)放在哪行呢?車險(xiǎn)等其他保險(xiǎn)放在哪行呢?
老師,電氣接線安裝開幾個(gè)點(diǎn)發(fā)票,我們是一般納稅人
老師公司內(nèi)賬收到對(duì)方結(jié)算單要做賬嗎,還是等付款在做帳呢
你好,單獨(dú)的機(jī)械租賃是13個(gè)點(diǎn),帶人和機(jī)械就是建筑服務(wù),9個(gè)點(diǎn)對(duì)吧?
暫估成本的納稅調(diào)增是填哪里
2025.4.24日辦理一般納稅人當(dāng)月生效,我什么時(shí)候取得進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣?
怎么做賬寫分錄?
借庫存商品 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款。
那我們的商品早已經(jīng)賣出去了,怎么處理?
你好,你當(dāng)時(shí)賣出去的時(shí)候,你應(yīng)該確定收入了,你賣出去的時(shí)候就應(yīng)該是 借應(yīng)收賬款或借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
然后你現(xiàn)在入了庫存商品以后,直接如果根據(jù)賬戶上的情況,你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是你當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候截短贊工成本了嗎?
您當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了嗎?
沒有,就按正常銷售走的
那你現(xiàn)在正常入庫就行,按說的話,你看看你這個(gè)月有收入嗎?有收入的話,你可以把你現(xiàn)在入庫的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本,因?yàn)槟阒白龅挠悬c(diǎn)兒不太合適,當(dāng)時(shí)收入的時(shí)候,你就應(yīng)該,確定一個(gè)暫估成本來,但是你沒確定。