你好;? 繳納所得稅的 ; 這個會繳納所得稅的??
各位老師好,請問一下小規模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現銀100 貸:營業收入 貸:應交稅費_增值稅 現在是這個增值稅不用交需要轉入營業外收入 分錄是: 借:應交稅費_增值稅 貸:營業外收入 那老師我等明細賬的時候這筆錢我應該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應該是已繳納的稅費嗎?
老師,幫忙看下我這個啥意思呀 另外,小規模普票免征那部分增值稅在做收入時需要怎么做賬?是不是還得轉出到營業外收入?季末轉嗎 另外增值稅免征的在申報的時候需要第二次做賬嗎?
老師,請問一下我是小規模納稅人,開票 借庫存現金 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結轉免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入免稅收入嘛?那樣的話利潤表有營業外收入,企業所得稅照樣繳納咯?還是說不需要做結轉營業外收入的分錄的吖
老師好,我們是查賬征收的個人獨資企業,之前一直交的是生產經營所得稅,今年沒有業務準備去注銷公司了。那么其他應付款-法人還有一萬多是沒有能力償還了,公戶也沒錢,庫存現金也沒了。如果是這種情況是要轉到營業外收入嗎?那個獨不交企業所得稅的,這筆營業外收入減去凈利潤虧損的幾千塊,剩余的利潤是交什么稅費呢?
老師好,如果查賬征收的個獨,季度繳納生產經營所得稅的。在準備做注銷的時候,之前有筆小規模減免的增值稅要轉入征稅營業外收入。那么現在這筆營業外收入導致有凈利潤。是需要繳納什么稅呢?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
老師是說的我們每個季度是繳納生產經營所得稅,這個稅嗎?
?你好 ;? ?是的。 會涉及所得稅的; 對的? ?
老師,如果納稅額算下來才0.73元,這種還要繳納嗎?
?你好 ; 需要的;? 據實繳納的? ??
老師,現在報表里面未分配利潤里面已經有這筆增值稅轉營業外收入的金額了,那我現在在做注銷調整賬面,可以直接把這個未分配利潤分配掉嗎?
?你好 ;? ? 是的。? ? 會影響所得稅的? ?
老師,那我能不能現在做利潤分配的分錄把這個9.85給分配掉啊
你好 ;? ? ? ? 可以 的 。 你們可以分配;到時做分錄處理即可? ?