你好,請把題目完整發一下
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
假定該企業12月份取得的增值稅專用發票當月均已通過認證,期初無留抵稅額。要求:根據以上資料,計算該企業:(1)當期銷項稅額?(2)當期進項稅額?(3)當期應納增值稅額?(4)進口環節繳納的消費稅?謝謝老師
1當期銷項稅額的計算是 25000*0.13 %2B226/1.13*0.13%2B (1060 %2B218)/1.13*0.13 %2B50000*1.1*0.13=10573.03 2.當期可以抵扣進項稅額是 390%2B 2180/1.09*0.09%2B 5000*0.5*0.09%2B 10000*1.3/(1-0.15)*0.13-2000*0.3=2183.24
(3)當期應納增值稅額 10573.03-2483.24=8089.79 4.應交消費稅的計算 10000*1.3/(1-0.15)*0.15=2294.12
老師,我想問一下,業務八的進項稅,2000為什么要乘0.3呀,0.3是誰的稅率嗎?
30%是關稅稅率這里是,不是增值稅
好的好的,謝謝老師,我知道了!!謝謝!!辛苦啦!
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