同學你好 進項得有才可以
老師,我公司這個月的銷項稅額是4萬多,我有19年9月份的三張進項發票,稅額8.6萬多,上期留底稅額就是5萬多,這個月我是不是必須認證了這去年九月的發票,那樣這個月留底稅就太多了,會有什么影響?我該怎么處理?
我公司是一般納稅人5月份進項發票認證的金額少,銷項發票金額多,這樣的這個月增值稅就上多了我本月怎么合理的規避減少增值稅額?
公司申報增值稅,要交一萬多稅,老板問這個月多開了多少金額這個要怎么算?或者是知道銷項價稅合計,為減少稅款繳納,合理避稅,需要開多少進項發票進來,這個怎么算?
建筑公司一般納稅人,本月開票增值稅額72011.02,異地預繳增值稅4255.11,那要勾選認證多少金額的稅費就不用繳稅了,怎么查詢上個月有沒有留底的進項呢
1、某公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,沒有上期尚未抵扣的稅額。(1)2月份購進材料100噸,單價80元,價稅合計金額為9040元;(2)2月份銷售產品開出普通發票,普通發票上的金額為11300元;問題(1)該公司2月份的進項稅額是多少?(2)該公司2月份的銷項稅額是多少?(3)該公司2月份應繳納的增值稅是多少?
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
請問房產證的計稅方式是什么?房產證計稅的基數是什么?包括什么?不包括什么?
我們是4S店汽車銷售有限公司,廠家給我們的返利需要繳納增值稅嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
補繳以前年度所得稅是不是調整當年報表就行了,其他年度不用動。 補繳的所得稅可以稅前扣除吧,滯納金不能扣除
工程驗收單必須要有雙方蓋章才能生效嗎?
我有進行的,只是我少認證進項發票了
同學你好 那你這個要交了哦
要交,我只是想本月要吧增值稅控制在一定的比例里,多出的增值稅放到下月再交,不知該怎么處理?
同學你好 這個不合適吧 銷項不是都開了嗎