你好!材料占比還是比較大的。一般材料人工各自1/3的樣子。當然了,如果你實際就是這樣,也沒關系。按實際來
關于勞務派遣行業差額征稅中銷項稅額遞減不懂老師能講一下嗎 就是他開發票的話不是得按員工福利產生的費用計入差額嗎,其中差額部分產生了個銷項稅額遞減的稅金啊,這部分會使應付工資變大嗎,這一部分怎樣處理 不是進項部分,是銷項部分的處理
本公司為以承接工程為主的鋁合金門窗制作及安裝公司。大多項目開票從高稅率13%開具,但本月有個項目是分開核算的,開了一部分9%的工程服務發票(本來分開核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發票,所以選擇了一般計稅開票),另外公司工人工資都是走代發工資,暫未收到勞務發票的進項,那本月進項抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進項,(本月也開具了些合并開票的13%稅率發票,可以一起抵扣嗎?會不會有稅務風險,比如安裝服務怎么可以用材料進項抵扣之類的
一個智能化的工程項目,開出的銷項發票3500萬(9%),進來2200萬(13%)材料票,剩余的是勞務及利潤。一是這樣的工程比例合理否?二是,最終的進項稅額會大于銷項稅額,這樣可以嗎?
因為我們本身做水利項目,河道的除險加固,開出的銷項發票就是工程服務。收到這種合同及進項發票是正常的嗎?我擔心這種會不會涉及到分包。或可以合同既涉及到材料又涉及到服務,是不是要分開開票,混在一起開票是不是稅率得從高?
親有個問題問一下你,我們有個項目在國外巴西,跟我們簽訂合同的甲方是國內的,是屬于中建科工的,本來剛開始準備簽訂合同簽訂1400萬是直接建筑安裝服務,這樣的話我們開給中甲方中建科工的發票就是建筑工程服務,免稅發票 那我們取得的進項材料/勞務無論專普都是不能抵扣的,都是價稅合計入賬;現在甲方又說不想那樣簽訂合同,他說要跟我們簽訂一個銷售材料的合同13% 600萬,一個建筑安裝合同 免稅的800萬,這樣相當于我們在進購巴西項目材料的時候就可以當進項采購進來,然后開銷售材料發票給甲方中建科工,(意思這時我們的進購的材料可以抵扣?然后我們開給材料給甲方也不差進項了)可以這樣操作嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發票的從公司公戶走賬,不開發票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
嗯。老板說這次設備貴一些。那最終的進項稅額會大于銷項稅額,這樣可以嗎?多出的進項稅額一般怎么處理?
你好!可以的。這個留底就好了
留抵其他項目用是吧?通常工程類的會不會這樣進項多余銷項稅額?
你好!嗯。有時候會有。