借應交稅費應交增值稅銷項50萬, 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅10萬, 貸應交稅費應交增值稅進項60萬
老師好 以前留底扣的進項票有60多萬 然后這個月銷項有五萬多 怎么結轉
老師,本期進項稅額100萬,銷項只有50萬,進項稅額沒抵扣萬,可以結轉到以后抵扣嗎?最多可以結轉多久
老師月末進項稅跟銷項稅怎么結轉?打比方有銷項稅八萬,進項稅5萬,怎么做分錄?
本月銷項50萬進項60萬怎么做結轉
老師你好,我們公司這個月銷項稅50萬,進項稅60萬,如果是銷項稅60,進項稅50萬,平時月份,我們結轉未交稅金時直接就是,借,應交稅費—轉出未交增值稅;貸,應交稅費—未交增值稅,所以現在銷項稅小于進項稅,那我應該做憑證啊?
老師,匯算清繳根據哪里的數據,填寫
請問老師,無償提供給臺灣公司一臺機器,當然沒有收匯,這樣我采購的進項怎么處理呢?
老師超額累進稅率是起征點還是免征額
出口業務,比如,進貨100萬,稅13萬 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷售完后,銷售額120萬、稅15.6萬, 最后實際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊了個體和公司,因為開發票的比較少,只開發票的走公司,但是個體的成本票也都開到了公司,導致成本費用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動填數據強制申報了。現在有什么補救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計入什么科目?單價1000元
老師,婚慶公司同一經營部,注冊了個體,同時注冊了公司,內賬都是混一起的,外賬可以開發票的走公司,不開發票的走個體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導入金蝶的數據嗎
轉出未交增值稅在借方有余額表示留底
本月銷項50萬,進項40萬,上月留低20萬,怎么做結轉
你好,上一個月留抵20萬在哪個科目里面的?