借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費-未交增值稅
老師月末進項稅跟銷項稅怎么結轉?打比方有銷項稅八萬,進項稅5萬,怎么做分錄?
老師、銷項稅13萬,進項稅110000,結轉稅金分錄怎么做
老師 假如這月銷項稅額5萬 進項稅額3萬 紅沖發票稅額1萬 月末結轉稅金 分錄怎么寫
老師,一般納稅人做賬,月末結轉增值稅銷項稅額和進項稅額分錄怎么做呢?我月末的時候銷項稅余額四萬,進項稅余額三萬六。
上月結轉進銷項分錄是留底了三十多萬,在轉出未交增值稅借方,這個月銷項六十萬,沒有進項,怎么做分錄
老師,借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 8萬,貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 5萬,應交稅費-未交增值稅3萬?
對,會計分錄就是這么做的。