可以的,甲供材的可以,可以差額計稅。
老師你好,我公司是從事電梯銷售和安裝的行業,銷售是一般計稅,電梯安裝選擇的是簡易計稅3%,如果把安裝分包出去,同時取得了安裝的進項專用發票,那么可以用這個進項來抵扣一般計稅的銷項嗎?
你好老師,有個分包合同,我們是承包方,對方是分包方,合同簽的是13個點的材料和3個點的安裝,但是我們是外地企業,需要預繳稅,如果對方給我們開9個點的工程服務發票,我們預繳稅的時候可以全部抵扣,但如果按13和3開的話,那只有3個點的安裝票可以抵扣,另外13個點的材料部分就需要預繳2個點,其實分包方13個點和3個點總得拉平還是9個點,如果他們按13和3開,那材料那部分預繳的是不是需要他們承擔呢?
老師,您好,我們是銷售電梯同時提供安裝,請問安裝部分是不是可以簡易征收開3%個點,同時廠家開進的3%個點是不是不能抵扣,那能否差額征稅?
老師,為什么清包工提供安裝服務一般納稅人還能按照3%簡易征收來開專票呢?現在簡易計征都能開專票了嗎?那國家給予的簡易計征的意義是什么呢?不管簡易還是一般計稅都可以抵扣,那國家出這個政策意義是為何呢?
老師你好,本公司是一般納稅人,主營銷售和安裝電梯,安裝費簡易征收,現在有客戶的電梯需要更換電梯配件,可不可以按照安裝費3個點開票?
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
差額計稅,是不是可以這樣理解:比如廠家開給我10萬的票,稅額3萬,我開出去銷售15萬的票,稅額4.5萬,那我這3萬雖然不能抵扣,但是我差額征稅就是4.5萬-3萬,我簡易征收加差額征稅,只有交1.5萬,我的理解對嗎?
不是的,收入減去成本除以1.03乘以3%,按這個來交稅。
這里的收入成本都是價稅合計的。
那就是銷項含稅15+4.5=19.5萬,進項10+3=13萬,那我差額征稅是交19.5-13=6.5萬,然后6.5萬/1.03*0.03=1893元?是這樣嗎
你好,對的是的,是這么做的。
好的,這個計算我明白了,那請問增值稅報表填寫的時候在哪里提現呢?我每次提現都是交3%的銷項稅
你好 附表三里面填寫的
里面有個銷售額 扣除項目本期發生額和實際抵扣金額
那之前沒填寫的,還能補上嗎?
去修改之前的申報表。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。